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会计上怎么少做收入多做费用
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梁╱梨涡浅笑 发表的提问:
外账大概做多少费用怎么安排计算
看账务多少,和风险大小来计费。
76楼
2022-12-21 09:49:30
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 华民 发表的提问:
初级会计题收入一费用等以多少
你好收入-费用等于利润,动态恒等式!
77楼
2022-12-21 10:06:37
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小熊 发表的提问:
我们公司二季度会计想多交点所得税,但费用类的已经最少了,所以会计说让做点无票收入,因为以前有客户给打钱了但是没要发票,都好几年了。所以会计说做到营业收入怕有滞纳金,让直接坐到营业外收入里去。请问这个该怎么做?不太明白这样怎么就能多交所得税?
以前有收入没开票,就没确认收入。但客户却打钱了,估计会计是 借:银行存款 贷:其他应付款 (看上去是其他公司借钱给你们了,实际是卖东西的收入) 而现在 借:其他应付款 贷:营业外收入 (让XX局的人看成,借你们公司钱的人,不用还了)你看,营业外收入增加了,属于损益类科目的贷方发生额,肯定要多交税呀!
78楼
2022-12-21 10:17:59
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小熊:回复许老师 老师,那把以前的无票收入做成现在的营业外收入可以吗?会计这样做可行吗?这样做就所得税多交了是吗?影响增值税吗?
2022-12-21 10:49:15
许老师:回复小熊会计上,从表面上看是可以的,毕竟可以自圆其说嘛。但是,就怕XX局深究哦!不过你们这样老是挂账(其他应付款),交税又少,这要查到了,就更麻烦了。对哦,按我上边说的方法,所得税要多交了,不过对增值税没有影响。
2022-12-21 11:17:29
小熊:回复许老师 老师,那以前的应付账款该怎么处理,客户不需要开票,就挂着了。
2022-12-21 11:45:12
许老师:回复小熊多哦,只能挂着啦,不过这也不是长久之计,但现在也没有更好的办法了。
2022-12-21 11:56:15
小熊:回复许老师 老师,那能不能把以前应付账款上挂的无票收入现在每个月一点点都做成主营业务收入呢?做主营业务收入可以冲一部分库存和成本是吗?但是不需要开发票也需要确认应交税费-应交增值税销项税吗?那就需要多交增值税了。
2022-12-21 12:21:38
许老师:回复小熊如果做主营业务收入的话,是要冲库存和成本呢。有主营业务收入肯定要确认销项税,多交增值税哦!而且XX局也有可能找你们问题,为啥有收入却不开票?
2022-12-21 12:43:33
小熊:回复许老师 哦,那是不是还是不要做主营业务收入,做营业外收入更好解释。老师会计说这个季度需要多交点所得税,怎么看是应该多交税还是少交税呢?正常不是都想少交税吗?为何还要多交税?这个怎么算的?
2022-12-21 13:12:24
许老师:回复小熊营业外收入表面上是更好解释,可这方法不等常用哦!(其他企业可不会一天到晚做慈善)多交税可能是和以前相比吧!你们公司大量收入不确认,税交的少,XX局会给你们单位压力的(比如再不多交点,就来查账了)。所以,也是不得已而为之!如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
2022-12-21 13:33:01
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 笨笨的未来 发表的提问:
老师您好。村委会收到上级发的运转经费怎么做会计分录?然后用运转经费支付办公用品怎么做会计分录?
你好,收到的时候 计入其他收入 支出走管理费用
79楼
2022-12-22 09:37:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我们销售收入上个月已账2W,但这个月改了是1.8W(少做了一个项目 ,少了一些收入),那应该要怎么做会计分录呢
你好,少了0.2万的部分有开具红冲发票吗?
80楼
2022-12-22 09:51:36
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会计学堂:回复邹老师 老师,没有开票
2022-12-22 10:06:18
邹老师:回复会计学堂你好,那应当开具0.2万的负数发票才是的 
2022-12-22 10:22:14
会计学堂:回复邹老师 只做了应收账款
2022-12-22 10:40:33
邹老师:回复会计学堂你好,那应当开具0.2万的负数发票才是的  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-12-22 10:55:27
会计学堂:回复邹老师 老师是这样的,我们是做内账的,还没有开票给对方的
2022-12-22 11:17:03
邹老师:回复会计学堂你好,那就需要根据少做的项目冲销0.2万的收入 
2022-12-22 11:40:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 刘坤 发表的提问:
收入495509元,没有给对方开发票,没有税控机,收入,附加税怎么做会计分录?增值税多钱,附加多少
你好 做无票收入 借方应收账款或者银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 附加借方税金及附加贷方应交税费-应交城建税等 你们是一般还是小规模 这个收入495509元是含税还是不含税
81楼
2022-12-22 10:14:59
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刘坤:回复meizi老师 小规模,不含税,怎么算呢?上面分录对应的数。谢谢
2022-12-22 10:44:15
meizi老师:回复刘坤你好 借方应收账款或者银行495509*1.03贷方主营业务收入495509 应交税费-应交增值税 495509*0.03附加税借方税金及附加贷方应交税费-应交城建税等 (计提的时候以你增值税来计算 城建税=应交增值税*0.07 教育费附加=应交增值税*0.03 地方教育费附加=应交增值税*0.02) 自己算下把
2022-12-22 11:05:41
刘坤:回复meizi老师 如果是含税的,增值税就是(495509/1.03)*0.03=14432.30吗
2022-12-22 11:28:36
meizi老师:回复刘坤嗯 是的 你要把他换算成不含税来计算
2022-12-22 11:39:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师,物业公司,小规模纳税人电费收入,广告费收入税率是多少?小规模纳税人的水费收入还是采取差额计税吗?他的会计分录怎么做
电费和广告3% 水费,借银存贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本,应交税费贷银存
82楼
2022-12-23 09:58:42
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郭老师:回复漫步你这个广告是哪里的广告
2022-12-23 10:36:32
漫步:回复郭老师 是商铺外面墙上的广告费
2022-12-23 10:57:07
郭老师:回复漫步你好,那应该是5%的税率,
2022-12-23 11:11:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 板蓝根好甜 发表的提问:
上年度管理费用,社保费公司部分多做,个人部分少做怎么调整账?
你好 你去年怎么做分录的
83楼
2022-12-23 10:05:17
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板蓝根好甜:回复meizi老师 借 管理费用_综合社保 其他应付款社保费 贷。银行存款
2022-12-23 10:24:53
板蓝根好甜:回复meizi老师 现在还没有做19年的汇算清缴
2022-12-23 10:49:09
板蓝根好甜:回复meizi老师 你好
2022-12-23 11:05:37
meizi老师:回复板蓝根好甜你好 那你现在做 意思是其他应收款少做了 管理费用多做 银行存款是没变的嘛
2022-12-23 11:35:17
板蓝根好甜:回复meizi老师
2022-12-23 11:51:54
板蓝根好甜:回复meizi老师 怎么处理呢老师 有点着急
2022-12-23 12:08:16
meizi老师:回复板蓝根好甜你好 那你就做 借 其他应收款 -个人社保 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2022-12-23 12:22:00
板蓝根好甜:回复meizi老师 在2020里面调吗?汇算清缴里用不用调整呢?
2022-12-23 12:49:16
meizi老师:回复板蓝根好甜嗯 是的在2020年来补做哦 你2020年 需要调整 按你们实际来做
2022-12-23 13:10:43
板蓝根好甜:回复meizi老师 就是在汇算表里不做任何处理吗?
2022-12-23 13:37:05
meizi老师:回复板蓝根好甜你好 如果你19年账上修改了的话 就可以调整汇算19年的
2022-12-23 13:54:08
板蓝根好甜:回复meizi老师 19年的账修改不了了
2022-12-23 14:18:39
meizi老师:回复板蓝根好甜你好 那你就按你19年做账的来报
2022-12-23 14:44:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
上年计提福利费,计入管理费用,冲红的会计分录怎么做
你好,借;银行存款,贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
84楼
2022-12-23 10:14:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 考拉小巫 发表的提问:
我税费减免了10万,意味着我做了多少收入?怎么计算的?
你好同学,这个无法计算的同学,条件不足同学
85楼
2022-12-24 09:23:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 常艳杰 发表的提问:
之前会计上年度管理费用少记的1000元,我要补记怎么做凭证
借利润分配贷其他应付款。
86楼
2022-12-24 09:30:51
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 媛媛 发表的提问:
制造费用怎么计入生产成本,会计分录怎么做制造费用怎么计入生产成本,会计分录怎么做
你好!看看这里对你有帮助 http://wenda.so.com/q/1378235760062243
87楼
2022-12-24 09:41:24
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媛媛:回复晓海老师 你给我的是什么啊
2022-12-24 10:07:58
晓海老师:回复媛媛http://wenda.so.com/q/1378235760062243 链接有例题
2022-12-24 10:27:45
媛媛:回复晓海老师 我说了我看不懂
2022-12-24 10:40:48
晓海老师:回复媛媛你好!简单地说就是按比例分摊到个产品成本里 借: 生产成本-----明细科目1 借: 生产成本-----明细科目2 ..................... 贷:制造费用
2022-12-24 11:09:51
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
就是外帐的话每个月不是要根据收入开计算做多少费用么 具体是怎么算的
只是大概估计一下成本费用,一般按90%左右成本费用
88楼
2022-12-24 09:52:36
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们处置固定资产卖给,对方不需要发票,我们收到10000的收入,现在请问我做账的时候,会计分录怎么做,应交税费是多少,我们一般纳税人,税率按多少计算
你好,按照10000/(1+3%)*2%这样去计算的,谢谢
89楼
2022-12-24 10:11:59
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提问者1号:回复思顿乔老师 一般纳税人,是3%的税率吗~假如我们开票的话,税率是多少啊,
2022-12-24 10:25:35
思顿乔老师:回复提问者1号情形一:一般纳税人出售2009年1月1日前购入的固定资产,出售时按3%减按2%征收,开具增值税普通发票。 但是,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具税率为3%的增值税专用发票。
2022-12-24 10:44:54
提问者1号:回复思顿乔老师 我们当时购进这些固定资产是13%的进项,也抵扣过了,,也使用过一段时光,现在卖了10000,那现在税率是3%?对方不需要我开发票,老师我会计分录怎么做,税费怎么交,在增值税报表填哪一列
2022-12-24 11:09:54
思顿乔老师:回复提问者1号你好,不需要开具发票还是一样的做分录
2022-12-24 11:38:24
思顿乔老师:回复提问者1号http://www.qdhsty.com/plus/view.php?aid=926建议你看一下的,谢谢
2022-12-24 11:49:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ fengyingyv 发表的提问:
2019年利息做财务费用了,没有做其他业务收入,2020年财务费用确认收入了,会计分录怎么做
你好,这个是你们借款收到的利息吗?
90楼
2022-12-25 09:14:11
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fengyingyv:回复郭老师
2022-12-25 09:29:16
郭老师:回复fengyingyv借以前年度损益调整贷应收账款,借应收账款贷以前年度损益调整应交税费,然后把以前年度损益调整余额结转到利润分配。
2022-12-25 09:57:21

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