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银行会计在实际业务工作结合
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
企业所得税汇算清缴中的人数包不包含与公司签订劳务合同的人员,那部分人员是我们代银行发的工资,实际在银行上班
你好 是的 包括这部分人数的
136楼
2023-01-10 09:03:40
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Aaron 发表的提问:
钢结构制作加工安装行业,现在接个项目,合同按理算价格签订了到时候按实际价格结算。目前客户公对公打了220万到公司账户。但是他们要求提前开票4300000.这样会有税务风险么?
你好,如果最终你们能收到430万就没问题
137楼
2023-01-10 09:09:42
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Aaron:回复小云老师 那是不是就要确认438万含税收入,对应的生产成本也要结转
2023-01-10 09:32:58
小云老师:回复Aaron是要确认收入,同时结转相关的成本
2023-01-10 09:58:20
Aaron:回复小云老师 那如果后续没有成本,但只要确认收入,缴纳对应所得税也是没有问题的?
2023-01-10 10:08:56
小云老师:回复Aaron你好,没有问题的
2023-01-10 10:29:30
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 孤傲王者 发表的提问:
老师我交接以前会计的账,银行账面比实际多70多万, 我就想直接给他冲平,用什么科目,
你好!外账内帐?通过待处理财产损益科目
138楼
2023-01-10 09:20:19
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孤傲王者:回复晓海老师 老师 是外帐, 是内外帐调错了 分录?
2023-01-10 09:43:30
晓海老师:回复孤傲王者外账这么大金额不好处理要找到原因
2023-01-10 10:05:52
孤傲王者:回复晓海老师 原因就是他和内帐调错了,,可是我此时咋调去呀
2023-01-10 10:17:43
晓海老师:回复孤傲王者你好!到底是外账还是内帐?外账要有正当理由,
2023-01-10 10:27:57
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 乄媚 发表的提问:
对于银行汇票,银行在见票的时候是怎么知道双方交易的实际结算金额呢,是付款方(也就是给票的企业)会在票上写明吗?
出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人这句话就是银行汇票的定义,汇票上面会写,银行方也会查的
139楼
2023-01-10 09:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在实务中,企业一般在每月发放工资前,根据___中的___栏的合计数向银行提取现金,向职工发放?
工资表 应付工资总额
140楼
2023-01-11 08:56:41
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
在实际工作中科目汇总表怎么结转成本
科目汇总表不结转成本,实现销售收入时,结转成本。
141楼
2023-01-11 09:17:45
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问:
人力给的实际银行报盘数比计提的多,财务怎么做账呢?这部分工资补计提在营业外支出吗?
同学您好,计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
142楼
2023-01-11 09:44:59
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拿下CPA:回复易 老师 正常确实按这样做的,但是最终的报盘数据有出入,人力也不配合调整下期数据,能否将差异放入营业外支出中
2023-01-11 10:05:06
易 老师:回复拿下CPA你好,也行的, 没问题
2023-01-11 10:19:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 和谐的秋天 发表的提问:
老师,麻烦问下我刚来公司,发现公司银行账面余额和实际余额差450,后来查阅,发现之前会计把银行代缴数字写错,账面少记450,这个要怎么调分录
你好,代缴的是哪个税款吗,还是什么?
143楼
2023-01-12 09:24:46
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和谐的秋天:回复郭老师 就是税款,本来应该缴纳的是64950,做账写成64500
2023-01-12 09:48:03
郭老师:回复和谐的秋天你好,你补上就可以的,如果是增值税借应交税费应交增值税贷银行存款450。
2023-01-12 09:58:14
和谐的秋天:回复郭老师 她做的分录是 借:管理费用~社保~养老保险4326.72 其他应付款~社保~扣养老保险(个人)2613 .36 贷:银行存款6940.08
2023-01-12 10:15:20
郭老师:回复和谐的秋天个人负担的还是企业负担的少做了
2023-01-12 10:26:06
和谐的秋天:回复郭老师 这上面数字都能对上,付的凭证上银行真正缴纳的钱数是6490.08
2023-01-12 10:36:11
和谐的秋天:回复郭老师 我是不是要在工资表看下
2023-01-12 10:55:21
和谐的秋天:回复郭老师 在社保单上看行不
2023-01-12 11:13:12
郭老师:回复和谐的秋天是税款,本来应该缴纳的是64950,做账写成64500 做的分录是 借:管理费用~社保~养老保险4326.72 其他应付款~社保~扣养老保险(个人)2613 .36 贷:银行存款6940.08 你告诉我的这个对吗 你应该告诉我那个分录贷银行和实际公户支付出去的不一样
2023-01-12 11:39:51
和谐的秋天:回复郭老师 对对对,就是这
2023-01-12 12:06:24
和谐的秋天:回复郭老师 实际付的和做账做的不一样
2023-01-12 12:24:06
和谐的秋天:回复郭老师 一直导致差450
2023-01-12 12:36:33
郭老师:回复和谐的秋天你好,他的银行存款少,做了450吗?就是这个分录的,你需要查一下,看你的申报表就行。
2023-01-12 13:05:16
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小小明媚 发表的提问:
小微企业的工会经费在实际工作中,也要独立记账吗?
小微企业的工会经费在实际工作中,也要独立记账 单位缴纳工会经费如何记账? 单位缴纳工会经费计提时 借:管理费用(或销售费用、生产成本、制造费用等科目)--工会经费(工资总的2%) 贷:应付职工薪酬--工会经费 实缴时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 返还时(60%返还) 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费 实际开支时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:库存现金(或银行存款)
144楼
2023-01-12 09:32:37
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小小明媚:回复庄老师 清楚了,老师,您讲的太细致了,谢谢您
2023-01-12 09:59:47
庄老师:回复小小明媚应该的,祝你快乐!
2023-01-12 10:26:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
出口业务报关单上的境外收货人与实际合同签订人不一致 ,在银行结汇,外汇管理局申报,办理出口退税有没有影响
同学你好 这个没有影响
145楼
2023-01-12 09:42:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
我司与个人签订一份咨询服务的合同,总金额50多万,实际上业务不是真实的,而且只有合同、发票、银行流水等,这样做会不会有什么税务风险?
您好!这属于虚开发票的违法行为
146楼
2023-01-27 10:08:03
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 。。。 发表的提问:
收到银行季度结息,实务上怎么操作
你好  借银行存款 借财务费用- 利息收入负数   
147楼
2023-01-27 10:22:13
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。。。:回复meizi老师 财务费用写成红字是吧
2023-01-27 10:35:36
meizi老师:回复。。。 你好是的。   负数就是红字的意思 
2023-01-27 11:01:29
。。。:回复meizi老师 期末的时候需要结转吗
2023-01-27 11:13:53
meizi老师:回复。。。你好 月末要结转到本年利润去  
2023-01-27 11:29:01
。。。:回复meizi老师 红字的话月末怎么结转呀
2023-01-27 11:40:17
。。。:回复meizi老师 还是红字写借方吗
2023-01-27 12:03:20
meizi老师:回复。。。 你好 一样的红字对应的转 或者 你就当成贷方正数 结转:借  财务费用 -利息收入     贷本年利润。 这个金额是正数哦  
2023-01-27 12:29:49
。。。:回复meizi老师 好的,明白了
2023-01-27 12:53:28
meizi老师:回复。。。没事的; 希望能帮到你 满意请给予评价 
2023-01-27 13:18:22
。。。:回复meizi老师 老师,我拿红字写了财务费用,那记账凭证的合计怎么填
2023-01-27 13:45:06
。。。:回复meizi老师 在借方填0吗
2023-01-27 14:03:32
meizi老师:回复。。。 你好    是的。 你们借贷抵减  合计就是0 了  
2023-01-27 14:25:09
。。。:回复meizi老师 那贷方合计那栏还用填吗
2023-01-27 14:35:59
meizi老师:回复。。。 你好  不用写了。 你看看系统  能保存不 ;  各个系统操作有差异  
2023-01-27 14:49:47
。。。:回复meizi老师 我记得是手工账
2023-01-27 15:12:01
meizi老师:回复。。。你好手工帐的话 不用写了 
2023-01-27 15:33:26
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 李欣镁 发表的提问:
我想问一下,我们是建筑公司,同时有劳务资质,在收到劳务费时我做的会计分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 发生成本时:借 :工程施工-合同成本 贷:银行存款 正常结转收支 借:主营业务成本 合同毛利 贷:主营业务收入 。但是我现在应该怎么结转收支啊
1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工
148楼
2023-01-27 10:48:00
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李欣镁:回复朴老师 当期收到劳务费时:已经确认了收入了,即借:银行存款 贷:主营业务收入
2023-01-27 11:16:14
朴老师:回复李欣镁收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
2023-01-27 11:32:05
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 欣慰的红牛 发表的提问:
如何证明专业合作社社员已经实际缴纳出资了?
以什么方式出资有证明的比如你以现金方式出资,要对方给你开具收款收据证明
149楼
2023-01-28 08:08:53
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 缥缈的心锁 发表的提问:
比如我收到派遣单位打来的工资 借:银行存款 60003.84 贷:主营业务收入 60003.84 实际支付是:借:主营业务成本 60003 贷:银行存款 60003 计提的金额是计提收到的还是实际支付的?
同学你好,计提的金额是实际支付的金额
150楼
2023-01-28 08:34:08
全部回复
缥缈的心锁:回复立红老师 多出来的部分怎么办?
2023-01-28 08:53:56
缥缈的心锁:回复立红老师 那我结转成本的时候收入跟成本就不对应了?
2023-01-28 09:11:54
立红老师:回复缥缈的心锁同学你好,收入大于成本的部分,是利润 ;
2023-01-28 09:37:36
缥缈的心锁:回复立红老师 那我怎么调?
2023-01-28 09:55:39
缥缈的心锁:回复立红老师 比如我收到派遣单位打来的工资 借:银行存款 60003.84 贷:主营业务收入 60003.84 计提:借:主营业务成本 60003 贷:应付职工薪酬 60003? 实际支付是:借:主营业务成本 60003 贷:银行存款 60003
2023-01-28 10:25:33
缥缈的心锁:回复立红老师 这样需要去调吗?
2023-01-28 10:37:37
立红老师:回复缥缈的心锁同学你好,这个小数的金额不需要调整的;
2023-01-28 10:54:42
缥缈的心锁:回复立红老师 就这样做?
2023-01-28 11:21:16
缥缈的心锁:回复立红老师 那一百多块钱需要调整吗?
2023-01-28 11:38:39
立红老师:回复缥缈的心锁同学你好,就是说主营业务收入 的金额和主营业务成本的金额在期末都是要转入本年利润的,所以不用调整;
2023-01-28 12:08:30
缥缈的心锁:回复立红老师 我计提就按实际支付计提是吧
2023-01-28 12:24:18
立红老师:回复缥缈的心锁同学你好,是的,计提的按实际支付的数;
2023-01-28 12:36:27

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