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会计电算化系统内部控制制度
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
61楼
2022-12-19 09:44:33
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2022-12-19 10:03:40
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2022-12-19 10:19:23
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2022-12-19 10:45:10
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2022-12-19 11:01:38
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
62楼
2022-12-19 10:14:23
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 丰富的期待 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
你好,缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
63楼
2022-12-19 10:38:59
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丰富的期待:回复朴老师 噢噢噢,好的好的,谢谢
2022-12-19 11:18:41
朴老师:回复丰富的期待满意请给五星好评,谢谢
2022-12-19 11:46:09
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
64楼
2022-12-20 09:52:44
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。 A、对业务流程开展和内部控制运作的理解 B、对信息系统相关审计风险的认识 C、审计范围的确定 D、审计内容的变化
abcd 注册会计师在信息化环境下面临的挑战 1.对业务流程开展和内部控制运作的理解。 2.对信息系统相关审计风险的认识。 3.审计范围的确定。可能受困于信息系统的复杂性和专业性。 4.审计内容的变化。审计内容很可能包括对自动控制的测试。 5.审计线索的隐性化。信息系统封装了信息处理的过程,处理和运算独立于系统的用户。 6.审计技术改进的必要性。传统的抽样方法难以覆盖海量数据。 7.有待优化的知识结构。必须掌握信息技术、熟悉信息技术的运用、信息系统的风险及控制。 8.与专业团队的充分协同工作。审计各个阶段都应积极引进专业人员并与其协同工作。
65楼
2022-12-20 10:13:55
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范
66楼
2022-12-20 10:35:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
67楼
2022-12-21 09:50:06
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2022-12-21 10:34:46
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2022-12-21 10:54:03
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 杨晓华 发表的提问:
邹老师,那现在是该怎么办呢,要改一下会计制度吗,在哪里改,还是说这个是内帐,可以不必摊销?
在原问题下面追问
68楼
2022-12-21 09:59:11
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 寒冷的冬日 发表的提问:
会计电算化T3系统,填制的会计凭证和别人的一模一样,但是别人的试算平衡,我的试算不平衡,应该怎么做?
你好,把你做的截图来看看
69楼
2022-12-21 10:07:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 夏荷 发表的提问:
老师好,我们经营以下项目是不是也在营改增范围内,我们也是需要去国税局买税控盘吗?我们税率是多少呢 网络工程(不含互联网服务)、工业自动化控制、办公自动化系统、楼宇智能化系统设计、施工、维护;通讯工程设计、施工、维护、维修;综合布线系统、安防监控系统、多媒体教学系统、广播会议系统、舞台音响工程设计、施工、维护及其设备销售、维修;机械设备、电子产品、通讯设备、计算机网络设备
您好!您如果之前是交营业税的,就改了。如果您之前是增值税的,就还是交增值税。 您看您之前是交什么税就好了。
70楼
2022-12-21 10:32:59
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夏荷:回复宋生老师 以前是去地税代开的发票,是要营改增了,那税率是多少?税局也没人通知我们去学习
2022-12-21 11:01:02
夏荷:回复宋生老师 我怎么查询是交增值税还是交营业税的啊?
2022-12-21 11:15:05
宋生老师:回复夏荷您好!以前是营业税的,5月1日之前仍然是营业税。
2022-12-21 11:27:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
注册会计师在审计工作中计划仅依赖手工控制,且此类手工控制依赖系统所生成的信息或报告,需要通过控制测试来验证控制有效性。下列说法中不正确的是( )。 A、需要对系统环境进行了解与评估 B、需要验证手工控制 C、需要验证应用控制 D、需要了解、验证系统一般性控制
C,仅依赖手工控制表示不依赖应用控制形成的信息,此时不需要验证应用控制。
71楼
2022-12-22 09:22:08
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
72楼
2022-12-22 09:32:35
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问:
财务管理制度的内容是不是包括:财务工作制度,财务收支管理制度,财务管理制度,内部牵制制度,稽核制度,会计监督制度,现金管理制度,银行管理制度,预算管理制度,库存管理制度,固定资产管理制度,费用报销制度,还有什么内容吗
你好,一般就是这些了哦,你说的这个就很全了
73楼
2022-12-22 09:56:32
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 介休石化张 发表的提问:
如何修改山西省电子税务局系统中的企业会计制度备案
在搜索那里搜索备案
74楼
2022-12-22 10:21:28
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一ru既往 发表的提问:
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
https://baike.so.com/doc/5436950-5675253.html行政事业单位内部控制制度
75楼
2022-12-22 10:32:59
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