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会计电算化系统内部控制制度
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
A 【答案解析】 信息技术在企业中的应用并不改变注册会计师制定审计目标、进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,基本审计准则和财务报告目标在所有情况下都适用。
76楼
2022-12-23 09:27:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
77楼
2022-12-23 09:55:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心有庭树 发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好;   内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。  比如   及时去   监督 ;  控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等   
78楼
2022-12-23 10:20:11
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
79楼
2022-12-23 10:29:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 茴香豆 发表的提问:
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
下载中心右上角搜索一下
80楼
2022-12-24 09:37:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 新月 发表的提问:
酒店安装的电梯控制系统计入什么科目?什么费用呢
你好,与电梯一起计入固定资产
81楼
2022-12-24 09:54:45
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新月:回复邹老师 电梯之前就购买了,
2022-12-24 10:20:23
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 大斌 发表的提问:
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
这要看你所在企业的性质的
82楼
2022-12-24 10:00:48
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大斌:回复武老师 金融行业
2022-12-24 10:27:02
武老师:回复大斌资金授权方面等等方面
2022-12-24 10:49:44
大斌:回复武老师 麻烦您能说的具体点么,好好学习下
2022-12-24 11:13:42
武老师:回复大斌因为内控很庞大的,我这里简单说也没什么意义,你要是需要的话可以去上市公司审计报告看看
2022-12-24 11:35:20
大斌:回复武老师 哦,好的,谢谢您了
2022-12-24 11:54:58
武老师:回复大斌不客气,五星好评,同学,谢谢
2022-12-24 12:15:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 乐乐熊 发表的提问:
该采用哪用哪种会计制度核算?
你好,这个没有统一规定,比如企业会计制度
83楼
2022-12-24 10:15:05
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乐乐熊:回复邹老师 如果没有从头到尾没有一张正规发票都是白条我还能去接手这家企业的账吗?
2022-12-24 10:38:33
邹老师:回复乐乐熊你好,这个就是个人考虑的事情了,风险相对来说是比较大的
2022-12-24 10:52:52
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 可爱的石头 发表的提问:
内控制度包喊哪些制度
一般包括财务管理制度,资产管理制度,采购销售相关制度
84楼
2022-12-24 10:26:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问:
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好; 你这个是岗位吗   ; 这样的还是有差异的;   
85楼
2022-12-25 09:14:09
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蓉蓉老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ 发表的提问:
纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法 民办非营利企业的制度有吗 要上传系统的
可以去学堂资料下载去查找一下
86楼
2022-12-25 09:37:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娜娜酱~ 发表的提问:
2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
87楼
2022-12-25 10:04:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
就是在会计电算化T3系统,填制的会计凭证和别人的一模一样,但是在试算平衡时,为什么有的平衡了有的不平衡
您好,有时候确实会出现这种情况,有可能是系统问题,有可能是输入的数字问题,一般情况下,不平衡时,暂时输入一个数据保存,退出来,再进去进行修改就行了。
88楼
2022-12-25 10:26:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 浅陌漓殇 发表的提问:
妇联组织的会计如何核算?按哪个会计制度?
你好;属于 社会团体的; 可以参考《民间非营利组织会计制度》
89楼
2022-12-26 09:18:20
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
你好,范围越少的,因为信赖好就不用做太多措施的啊
90楼
2022-12-26 09:42:18
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风趣的帽子:回复龙枫老师 对于控制测试来说,越是信赖内部控制,则执行控制测试的时候,为了确定内部控制运行是否有效,是否值得信赖,那么就会在更大的范围内执行审计程序。
2022-12-26 10:05:38
龙枫老师:回复风趣的帽子你好,是信赖的越多做控制测试越多的,是正确的更正的啊
2022-12-26 10:19:36
龙枫老师:回复风趣的帽子因为依赖程度比较高就要多测试的啊
2022-12-26 10:45:42

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职称:注册会计师,税务师

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