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会计电算化系统内部控制制度
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 介休石化张 发表的提问:
请问如何修改山西省电子税务局系统中的企业会计制度备案
你好! 到税务局填写备案表就可以了
91楼
2022-12-26 09:48:25
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ing 发表的提问:
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
你好,比如舞弊啥的是有关系的呢
92楼
2022-12-26 10:01:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 峋逦鍀紅鉐 发表的提问:
控股营利。企业制幼儿园 要交哪些税 适用什么会计制度
你好 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,个人所得税,印花税等 可以是企业会计制度
93楼
2022-12-26 10:23:59
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峋逦鍀紅鉐:回复邹老师 老师 如果是非营利的呢
2022-12-26 10:44:52
邹老师:回复峋逦鍀紅鉐可以按民间非盈利组织会计制度执行
2022-12-26 11:04:39
峋逦鍀紅鉐:回复邹老师 要交哪些税
2022-12-26 11:26:13
邹老师:回复峋逦鍀紅鉐你好,也是上面这些税种
2022-12-26 11:46:11
Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户hfjfut 发表的提问:
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
94楼
2022-12-27 09:43:13
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
老师 浙江金三系统中的 财务会计制度备案信息查询 在哪找呀,我怎么找不到
你好,选择事项办理—涉税事项办理——登记——财务会计制度及核算软件备案报告,点击【办理】进入财务会计制度及核算软件备案引导界面
95楼
2022-12-27 10:07:03
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 无辜的大叔 发表的提问:
老师,请问一下,新政府会计制度单位代收各单位缴入非税电费怎么做账?
直接入费用就可以,。。。
96楼
2022-12-27 10:23:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问:
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
控制测试偏差率越低,控制测试范围越大。控制执行的频率越大测试范围越大,对控制的拟信赖程度越高测试范围越大,控制测试时对审计证据的相关性与可靠性要求越高测试范围越大
97楼
2022-12-28 09:41:05
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李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ ing 发表的提问:
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
值得关注的内控缺陷 内部控制缺陷,是指在下列任一情况下内部控制存在的缺陷: ●某项控制的设计、执行或运行不能及时防止或发现并纠正财务报表错报; ●缺少用以及时防止或发现并纠正财务报表错报的必要控制。 值得关注的内部控制缺陷,是指注册会计师根据职业判断,认为足够重要从而值得治理层关注的内部控制的一个缺陷或多个缺陷的组合。是两个概念,特别风险理解成重大错报风险就行了,只不过是需要特别考虑的重大错报风险而已,值得关注的内部控制缺陷,讲的是内部控制,所以完全2个不同的东西,可能你的意思是想表达,特别风险都存在(而不是你说的都是)值得关注的内部控制缺陷吧,即使想表达这句话,也不对,有特别风险,不一定说内部控制就不好,相反,内部控制也有可能很好,如果打算信赖它,降低实质性程序时,甚至还可以做控制测试呢。
98楼
2022-12-28 10:08:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 邹英 发表的提问:
电脑横机双系统(含恒强横机多系统控制软件)属于资产哪一类?
是织毛衣的横机吗 是设备类的
99楼
2022-12-28 10:20:59
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邹英:回复玲老师 机器设备,工具哪个类别吧
2022-12-28 10:39:26
玲老师:回复邹英你好 机器 设备类别
2022-12-28 10:51:33
杰克
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,审计师,证券从业资质,中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
你好,销售与收款环节内部控制制度主要有客户管理制度、信用审批和应收账款管理制度、货币资金管理制度、存货管理制度、定期对账制度等,关键控制点有:客户采购订单经过适当审批、销售合同经过适当审批和签署、录入的销售合同信息正确、发出货物得到准确记录且仅记录实际发出的货物、所有发出商品均确认销售、定期核对并向客户寄出对账单、准确计提坏账准备并经适当授权等。
100楼
2022-12-29 09:13:48
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Come on 发表的提问:
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
你好!预算控制属于控制方法!
101楼
2022-12-29 09:31:08
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Come on:回复老江老师 老师,你看这道题的解析
2022-12-29 10:07:20
老江老师:回复Come on@Come on:哈哈哈,我也不知道了!
2022-12-29 10:36:38
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
那会计电算化采购部分老是出现子系统登录失败是什么原因?
你系统是不是删除了一个文件
102楼
2022-12-29 09:43:26
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也許、啲也許:回复武老师 不知道,就昨晚做着做着就显示子系统登录失败
2022-12-29 10:13:07
武老师:回复也許、啲也許你可以去咨询软件客服,应该是子文件有损坏
2022-12-29 10:24:51
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ A会计学堂- 郭老师????已认证 发表的提问:
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
这个主要是在采购和付款上,审批是核心,你是考试用吗,同学
103楼
2022-12-29 10:09:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 宝儿 发表的提问:
老师,根据会计制度,17年的电费发票能入18年的账吗?
你好,以前年度损益调整科目做,现在是企业会计准则
104楼
2022-12-29 10:20:59
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宝儿:回复郭老师 以前年度损益科目还能用吗?
2022-12-29 10:47:10
郭老师:回复宝儿企业会计准则的可以
2022-12-29 11:12:41
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 墨默 发表的提问:
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
同学你好,请问哪个知识点有疑问,老师只针对知识点答疑不提供答案
105楼
2023-01-03 09:25:08
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