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垫付工程款项怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
付工程服务费怎么做会计分录
你好,你是发包方建造固定资产?
106楼
2023-01-03 10:17:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 包容的白羊 发表的提问:
归还领导垫付的工资款,怎么做分录
您好!借:其他应付款 贷:现金等。
107楼
2023-01-04 09:06:53
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
建筑工程公司别人挂了个项目在我们这里,付个对方工程款的会计分录应该怎么做啊?
不能随便付给他,必须让他提供成本发票或者以人工成本的形式付给他。然后以成本和发票的形式付给他们。如果工资的形式: 借:应付工资 贷:银行存款 借:工程施工-材料费 贷:银行存款
108楼
2023-01-04 09:32:58
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海↑彩虹:回复老刘 老师如果是35万的工程,就要对方提供35万的成本票然后再付款给他是吗?
2023-01-04 10:08:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小火柴 发表的提问:
3月和4月老板替公司垫付消防工程款16万,当时这个垫付款没有入账,现在可以补分录吗?
您好!可以的补入进去的。
109楼
2023-01-04 10:02:11
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小火柴:回复宋生老师 那把账补进去,老板想公司现在就垫付的钱还给他,除了补分录还需要什么材料证明这是给垫付的工程款呢?需要转账记录附在后面吗?
2023-01-04 10:19:32
宋生老师:回复小火柴您好!不需要其他的了,他如果要拿走钱,写收据就可以了
2023-01-04 10:48:12
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
车辆维修费垫付的会计分录怎么做
有一笔车辆维修费是有单位先垫付,然后保险公司再退回。这两笔业务应该怎么做呢。①借:管理费用—设备维修费 贷:银存 第一笔对么,第二笔应该怎么做呢
110楼
2023-01-04 10:14:59
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李老师:回复爱笑的流沙借其他应收款 贷银行存款
2023-01-04 10:31:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 动听的小松鼠 发表的提问:
对方垫付运费1000元,怎么做会计分录
借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000 对方垫付的运费付款处理。 挂账的分录是 借:费用类(或原材料、库存商品)1000 贷:其他应付款1000
111楼
2023-01-05 09:48:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 大王 发表的提问:
设计装修公司的工程合同分包出去,会计分录应该怎么做呢?比例10万元的,以9万分包给项目经理,分三次付款,这样子每付一笔款会计分录应该怎么做,是不是(1)借:工程施工-合同成本,贷:银行存款,(2)借:工程结算成本 ,贷:工程施工-合同成本
是的
112楼
2023-01-05 10:03:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业,收到员工报销的报销单,是员工垫资打款给项目部个人的项目款,怎么做会计分录
您好 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款
113楼
2023-01-05 10:11:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
销售床垫 客户之前来看床垫付了1000块定金 做会计分录:借 库存现金1000 贷 预收账款1000那他支付余款5000的时候会计分录应该怎么做
如果当时怕她会退定金定金不是做的预收账款 而是做的借库存现金1000 贷其他应付款1000 如果定金是这样做的话那付余款应该怎么做
114楼
2023-01-06 09:14:50
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maize老师:回复会计学堂辅导老师那你们剩下还是做借库存现金 贷预收账款就可以,一个客户只用一个往来科目。
2023-01-06 09:45:31
会计学堂辅导老师:回复maize老师 不是 就是说 定金这一笔借库存现金 贷预收账款的已经做过了 他来付余款的时候我怎么做 借 预收账款1000 借 库存现金5000 贷 主营业务收入6000 是这样吗
2023-01-06 10:02:32
maize老师:回复会计学堂辅导老师不是,你们销售时候做借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你收剩下款做借库存现金 贷预收账款就可以。
2023-01-06 10:13:22
会计学堂辅导老师:回复maize老师 老师 是内账 没有税的,就是说门店卖东西嘛 当时就开个手机 收的定金1000元
2023-01-06 10:42:36
maize老师:回复会计学堂辅导老师你们销售时候做借预收账款 贷主营业务收入 你收剩下款做借库存现金 贷预收账款就可以
2023-01-06 10:54:18
会计学堂辅导老师:回复maize老师 当时只是一个定金 不一定会买东西 要是过几天定金退了 东西不就没卖出去嘛
2023-01-06 11:14:08
maize老师:回复会计学堂辅导老师那你就做相反分录就可以借预收账款贷库存现金。
2023-01-06 11:40:38
会计学堂辅导老师:回复maize老师 老师 我想问的是 我们是属于出口退税企业 刚才我在网上勾选认证了一张发票 应该是退税勾选 我点击成了抵扣勾选 请问这个有没有关系呀
2023-01-06 12:02:08
maize老师:回复会计学堂辅导老师原则是没有关系,你可以问下你税局,之前都是扫描没有勾选还是可以认证,没有文件说勾选抵扣没用。
2023-01-06 12:26:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,公司垫付个税怎么做分录?发工资扣垫付个税怎么做分录?
这个都是从工资里扣的,你们垫付就要计入其他应收款了
115楼
2023-01-06 09:39:33
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 869113472 发表的提问:
垫付运费的会计分录和收到运费后的会计分录怎么做呢?
借其他应收款,贷银行存款
116楼
2023-01-06 09:54:05
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庄老师:回复869113472收到,借银行存款,贷其他应收款
2023-01-06 10:21:10
869113472:回复庄老师 老师,我们把代垫的运费做了制造费用,现在现金收到了这笔运费,应该如何做账呢
2023-01-06 10:35:03
庄老师:回复869113472你好,冲减制造费用,借现金,借制造费用(负数)
2023-01-06 10:46:57
869113472:回复庄老师 好的老师,谢谢您
2023-01-06 10:57:38
庄老师:回复869113472应该的,给个五星好评
2023-01-06 11:12:06
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 霍然于心 发表的提问:
支付了工程款,但是发票没有收到,怎么做会计分录?
你好,可以做借:预付账款,贷:银行存款
117楼
2023-01-06 09:59:16
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霍然于心:回复 到后面发票收回来了呢
2023-01-06 10:16:23
回复霍然于心借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:预付账款这样预付账款就平了
2023-01-06 10:42:10
霍然于心:回复 如果是支付工程款,发票收到了呢
2023-01-06 11:10:33
回复霍然于心你好,是收到了发票直接付款吗?那就直接做借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:银行存款
2023-01-06 11:26:38
霍然于心:回复 谢谢
2023-01-06 11:54:03
回复霍然于心不客气,祝学习愉快,工作顺心!
2023-01-06 12:23:31
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问:
先垫付客户款项然后开票给客户收回款项会计分录
借:其他应收款贷:银行存款;收回:借:银行存款贷:其他应收款
118楼
2023-01-06 10:11:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李同学 发表的提问:
先垫付客户款项然后开票给客户收回款项会计分录
您好!没明白意思,你既然是开票要收这个钱,为什么又要垫付,那不是自己开票出去,然后自己收自己的钱?
119楼
2023-01-08 11:57:44
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 好好 发表的提问:
事业单位向职工收取的各种垫付款项预算会计怎么做
您好,财务会计分录,垫付时,借:其他应收款—某某,贷:银行存款/库存现金,收取时,借:银行存款/库存现金,贷:其他应收款—某某 ,预算会计分录,垫付时,借:其他应收款—某某,贷:零余额用款额度等科目,收取时,借:零余额用款额度等科目,贷:其他应收款—某某。
120楼
2023-01-08 12:13:44
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