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收到增值税计算表的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 清脆的心锁 发表的提问:
多交增值税的会计分录及收到国税退税的会计分录
你好,增值税是小规模还是一般纳税人? 退回的具体是什么税款?
1楼
2022-12-05 20:27:22
全部回复
清脆的心锁:回复邹老师 一般纳税人,增值税缴款的时候没有进行加计抵减扣除,后去税务局进行加计抵减退税
2022-12-05 20:50:38
邹老师:回复清脆的心锁你好 多交增值税,借;应交税费——未交增值税,贷;银行存款 退回,借;银行存款,贷;应交税费——未交增值税
2022-12-05 21:15:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2楼
2022-12-05 21:27:42
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2022-12-05 21:57:32
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2022-12-05 22:25:15
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2022-12-05 22:44:34
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2022-12-05 23:03:57
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2022-12-05 23:20:35
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2022-12-05 23:35:49
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2022-12-05 23:57:45
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2022-12-06 00:24:08
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2022-12-06 00:36:47
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2022-12-06 00:52:34
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2022-12-06 01:06:30
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2022-12-06 01:20:56
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2022-12-06 01:37:19
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2022-12-06 02:02:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
老师,我公司收到的增值税退税会计分录怎么做合适
你好,是什么原因形成的退税?
3楼
2022-12-05 22:32:07
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美好的生活:回复邹老师 利用综合资源产品应交增值税退70%
2022-12-05 22:48:12
邹老师:回复美好的生活你好,借;银行存款,贷;其他应收款
2022-12-05 23:08:34
美好的生活:回复邹老师 老师,其他应收款那不就一直累计贷方余额了?
2022-12-05 23:33:33
美好的生活:回复邹老师 计提一笔,借其他应收款,贷哪个科目合适?如果贷营业外收入,又牵涉税前收入多交所得税了
2022-12-06 00:03:12
邹老师:回复美好的生活你好,之前计提需要这样做 借;其他应收款,贷;应交税费——应交增值税(增值税退税) 收到,借;银行存款,贷;其他应收款
2022-12-06 00:17:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Shadow 发表的提问:
请问老师,收到增值税缴款回单,我需要怎么做会计分录,
你好 借方应交税费-应交增值税 贷方银行或者现金
4楼
2022-12-05 23:46:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
1月1日,w公司收到先征后返的增值税600万元。会计分录
借;银行存款 贷;其他应收款
5楼
2022-12-06 00:37:34
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 开朗的可乐 发表的提问:
收到先征后返增值税30万元的会计分录是什么
借银行存款 贷营业外收入或其他收益
6楼
2022-12-06 01:30:01
全部回复
开朗的可乐:回复佟老师 请问在纳税调整中需要调加还是调减
2022-12-06 01:46:47
佟老师:回复开朗的可乐纳税调整不需要调增,直接反映到利润中了
2022-12-06 02:01:26
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 焦小糖、 发表的提问:
疫情期间重点物资企业收到增值税期末留底退税会计分录是什么啊
你好 借记“应收留抵税额退税款”科目, 贷记“应交税费——应交增值税(留抵税额退税)”科目, 收到留抵税额退税时, 借记“银行存款”科目, 贷记“应收留抵税额退税款”科目。
7楼
2022-12-06 02:50:43
全部回复
焦小糖、:回复立红老师 那没有应收留底退税额这个科目怎么记啊,还需要先计提吗
2022-12-06 03:18:55
立红老师:回复焦小糖、你好,如果没有,可以先计入他应收款,用其他应收款代替“应收留抵税额退税款”科目。
2022-12-06 03:48:30
焦小糖、:回复立红老师 可以用进项税转出代替留底税额退税吗
2022-12-06 04:08:29
立红老师:回复焦小糖、你好,如果没有这个科目,是可以的。
2022-12-06 04:24:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 老实的夕阳 发表的提问:
请问 1、小规模企业计算应交增值税,该如何做分录? 2、代收代缴增值税企业收到增值税存入银行,会计分录贷方计啥?
您好,1借应交税费-应交增值税贷银行存款 2,借银行存款贷其他应付款,以后实际代缴的时候,借其他应付款贷银行存款
8楼
2022-12-06 04:11:03
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 豆丁 发表的提问:
事业单位收到货款+增值税预算会计怎么做分录?
借,银行存款 贷,应交财政款 其他应交税费
9楼
2022-12-06 05:10:57
全部回复
陈诗晗老师:回复豆丁预算会计不作处理的,同学
2022-12-06 05:57:32
豆丁:回复陈诗晗老师 好的谢谢!
2022-12-06 06:20:18
陈诗晗老师:回复豆丁不客气,祝你工作愉快。
2022-12-06 06:49:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 过往 发表的提问:
新会计制度增值税会计税目如何应用,收到也认证的增值税发票,如何做会计分录?
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
10楼
2022-12-06 06:03:47
全部回复
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
11楼
2022-12-06 07:30:42
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 浅眷~微眠 发表的提问:
为更改了前面的增值税表,办理退税并收到税款怎么做会计分录
你好! 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税
12楼
2022-12-06 08:27:51
全部回复
浅眷~微眠:回复蒋飞老师 应交增值税的明细科目是
2022-12-06 08:50:48
蒋飞老师:回复浅眷~微眠一般纳税人用 应交税费-未交增值税科目
2022-12-06 09:01:12
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 莫小妖 发表的提问:
21号收到活期结算户结息57元怎么写会计分录
借:银行存款 57 贷:财务费用57
13楼
2022-12-06 09:35:32
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 失眠的鱼 发表的提问:
1.收到捐赠物资是不是不需要做预算会计? 2.科室领用收到的捐赠药品物资怎么做会计分录?
如果说收到的是物质的话,你没有收到钱预算,会计是不做处理的。财务会计这边放到你的库存物品就可以的,您用的时候就减少库存物品,同时放到里相关的费用。
14楼
2022-12-06 10:44:48
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 风趣的钢笔 发表的提问:
老师,工程进行到了一定阶段,结算后收到结算款,会计分录应该怎么写啊?哪位老师可以详细的说一下吗?谢谢老师
同学你好 一、工程完工结算时 借:/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润借银行贷应收账款 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
15楼
2022-12-06 12:13:22
全部回复
风趣的钢笔:回复朴老师 老师,现在工程还没结束,只是进行的一部分,阶段性的结算收款,应该怎么写?
2022-12-06 12:41:06
朴老师:回复风趣的钢笔也是按照这个流程来做fenlu
2022-12-06 13:05:13
风趣的钢笔:回复朴老师 那就是说每一次收款都要这样操作一次吗?
2022-12-06 13:28:00
风趣的钢笔:回复朴老师 倒挤的合同毛利是不是也可能发生在贷方?
2022-12-06 13:45:48
朴老师:回复风趣的钢笔同学你好 贷方那你这个是亏损的了
2022-12-06 14:11:23

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