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会计存在个发展的前提是为其
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
为客户在境外提供展览地点开了发票还要交税吗
您好!一般你开了发票就要交税,但是如果展览地点在国外的话,可以向税局申请看能不能免税。
271楼
2023-03-10 09:33:16
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青:回复宋生老师 开了发票是先交税,然后退税吗?还是直接不开票
2023-03-10 10:01:36
宋生老师:回复您好!建议你先问了税局,看税局的要求。
2023-03-10 10:13:03
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 张现凯9368713 发表的提问:
在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出的总体目标中,“会计审计业实现高质量发展”这一部分提出,跨部门、多维度的行业()体制机制进一步健全,监管合力进一步增强。 A.监督B.监管C.管理D.治理
B.监管 你好,学员,这个选择
272楼
2023-03-10 10:01:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
老师您好,公司是做会议会展服务的,会议会展包含餐费,收到的餐费发票可以作为成本入账吗?
你好!可以的,对于你们是可以入成本
273楼
2023-03-10 10:30:01
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Bxj 发表的提问:
会计核算的空间范围是啥意思?会计主体为啥是他的前提?
您好,实际上就是一个企业(这个企业有独立法人资格),也就是说会计核算的范围从空间上看,它仅只是核算本企业(单位)的经济业务。所以会计主体也就是指这个企业,所以是前提。
274楼
2023-03-12 09:16:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ kj_R6diHAQqMevb 发表的提问:
之前老会计一直没有计提过工资 现在想调整成计提工资再在下个月发放的 如何做分录
您好,请参照, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
275楼
2023-03-12 09:35:48
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kj_R6diHAQqMevb:回复王雁鸣老师 不对,你没懂我的意思,他之前没提,因此应付职工薪酬没有贷方余额,我现在提也是没有
2023-03-12 10:02:16
王雁鸣老师:回复kj_R6diHAQqMevb您好,那分录,计提时,借:管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资,下个月发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。
2023-03-12 10:31:48
kj_R6diHAQqMevb:回复王雁鸣老师 还是不对啊,我接他的帐,他都通过借管理费用贷现金,比如二月份发工资时,我做,借 应付职工薪酬 贷 现金 月底做计提工资 做 借 管理费用...工资 贷 应付职工薪酬,那到月底又没有贷方余额了,若我多提一个,费用又大了,税务也不同意啊
2023-03-12 10:59:35
王雁鸣老师:回复kj_R6diHAQqMevb您好,是这样的,您如果是当月发工资,当月计提,那月底应付职工薪酬没有余额是正确的啊,不用再计提了。为什么还要再计提一个月的工资啊?
2023-03-12 11:19:58
kj_R6diHAQqMevb:回复王雁鸣老师 我不是当月发工资啊,是这个月工资,下个月15号发呀
2023-03-12 11:35:55
王雁鸣老师:回复kj_R6diHAQqMevb您好,那就再计提一个月的,就行了。 当月底,应付职工薪酬就有余额了。
2023-03-12 12:00:35
kj_R6diHAQqMevb:回复王雁鸣老师 那费用大了,利润低了,税务局同意吗
2023-03-12 12:22:47
王雁鸣老师:回复kj_R6diHAQqMevb您好,没问题的。
2023-03-12 12:50:12
kj_R6diHAQqMevb:回复王雁鸣老师 税务不是想让我们多交点税吗,真能同意?
2023-03-12 13:18:59
王雁鸣老师:回复kj_R6diHAQqMevb您好,只要是合理的,税务不会不同意的。
2023-03-12 13:46:03
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 忐忑的纸鹤 发表的提问:
简述会计核算的基本前提及其含义
您好,请看我发给您的图片
276楼
2023-03-12 09:48:47
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忐忑的纸鹤:回复微微老师 老师 这是会计核算的吗?
2023-03-12 10:11:47
微微老师:回复忐忑的纸鹤您好,是的,会计核算的基本前提是:1、货币计量;2、持续经营;3、会计主体;4、会计分期
2023-03-12 10:29:51
忐忑的纸鹤:回复微微老师 老师 再问您一道题哈
2023-03-12 10:57:53
忐忑的纸鹤:回复微微老师 简述会计恒等式
2023-03-12 11:23:24
微微老师:回复忐忑的纸鹤您好,资产=负债%2B所有者权益
2023-03-12 11:49:01
忐忑的纸鹤:回复微微老师 老师 我还有几个问题需要请教一下您
2023-03-12 12:18:31
忐忑的纸鹤:回复微微老师 这个老师
2023-03-12 12:31:40
微微老师:回复忐忑的纸鹤您好,真是抱歉,学堂是一次提问一个问题的哟。麻烦您重新发起提问,谢谢。
2023-03-12 12:55:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 朴素的唇膏 发表的提问:
邹老师注册税务师 中级会计师 借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发放金额) 计提社保 借;应付职工薪酬 贷;其他应付款(个人负担部分) 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 2: 邹老师注册税务师 中级会计师 其他应收款,其他应付款都有人做 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 老师你前后说的都不一样,个人部分到底计提还是不计提啊
我说的一致啊。个人部分不能计入到制造费用或者管理费用,不能在所得税税前扣除,如果计入了制造费用或者管理费用,汇算清缴要做调整增加处理
277楼
2023-03-12 10:05:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 朴素的唇膏 发表的提问:
1.邹老师注册税务师 中级会计师 借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发放金额) 计提社保 借;应付职工薪酬 贷;其他应付款(个人负担部分) 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 2: 邹老师注册税务师 中级会计师 其他应收款,其他应付款都有人做 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 老师前后说的都不一样,个人部分到底计提还是不计提
我前后表述一致啊。只是有的企业采取的处理方式不同而已
278楼
2023-03-12 10:21:00
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朴素的唇膏:回复邹老师 老师请你就个人承担社保部分 计提和不计提分别写下分录。谢谢你
2023-03-12 11:06:26
邹老师:回复朴素的唇膏都需要计提,我就从其他应收款,其他应付款两种方式给你回复吧 用其他应收款 代员工支付时 借;其他应收款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 从员工处扣款时 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款--社会保险费(个人部分) 用其他应付款时 从员工处扣款 借:应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保个人部分 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分 贷;银行存款
2023-03-12 11:26:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 薄荷心 发表的提问:
前会计去年的帐有错的地方,但是我在后面发现的,只能在今年调整以前年度损益了,对吗,一个是存款利息,一个是工资,
你好是的,涉及损益的,用以前年度损益调整来做的。
279楼
2023-03-13 07:08:40
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薄荷心:回复郭老师 那银行和现金的帐年底都没对上,就差这两笔的数,
2023-03-13 07:38:50
薄荷心:回复郭老师 我的帐按正确的走是对上的,可她做的是错的交过来了,
2023-03-13 07:58:06
薄荷心:回复郭老师 我以后都是对的,按她错的损益往下走的,年底也是这样报表的,现在不能改了
2023-03-13 08:25:34
郭老师:回复薄荷心那你用以前年度损益调整来做的。
2023-03-13 08:44:17
薄荷心:回复郭老师 那是调整的现在的,我想问去年按她错误的走,月底和年底的数都和实际不符了,怎么办
2023-03-13 09:09:55
郭老师:回复薄荷心去年的,去年的你不要管了,今年调整过来不就一致了。
2023-03-13 09:20:13
薄荷心:回复郭老师 年审要看去年的帐,我想做正确的帐,费用那里多算的我标记,直接今年调整,文字在下面说清楚,审计来了看正确的好理解,这样行吗
2023-03-13 09:42:42
郭老师:回复薄荷心可以 你可以自己调整在今年
2023-03-13 10:08:38
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
老师您好,公司是做会议会展服务的,会议会展包含餐费,收到的餐费发票可以作为成本入账吗?
你好 餐费是业务活动的一部分 可以计入成本里面
280楼
2023-03-13 07:25:11
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 不知道 发表的提问:
本来2月发1月份的工资,现在提前在今天发了,这会不会要多交税,因为这个月发了两次工资
不会的。下个月申报就行
281楼
2023-03-13 07:48:39
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不知道:回复老刘 可是下个月申报,不是要一次性申报两个月的工资了吗,1月和12月的
2023-03-13 08:00:13
老刘:回复不知道那就分开申报。。。。。下个月只申报12月份。
2023-03-13 08:17:24
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 宏宇 发表的提问:
老师,如果新去一个厂,因其业务发展大了需要专职会计,此时会计去了应该从那些方面入手
首先要熟悉下整个工厂的生产流程,然后才能更好的管理好各个部门的情况,看有没存在什么财务漏洞,请问就一个财务还是几个?还有要交接清楚数据,建义你听下陈霞老师三月份的课程,有关于这方面的知识的。
282楼
2023-03-13 08:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Mszhang 发表的提问:
以前的会计固定资产没有计提折旧怎么办?是按减掉以前 的价值后为当前价值计提折旧还是重新计提折旧
你好,需要把没有计提折旧的金额补计提
283楼
2023-03-14 07:46:18
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Mszhang:回复邹老师 那我2021年的企业所得税汇算清缴有影响吗?
2023-03-14 08:06:39
Mszhang:回复邹老师 固定资产折旧怎么转到累计折旧这个科目里?
2023-03-14 08:36:39
邹老师:回复Mszhang你好,对汇算清缴是有影响的 固定资产折旧的分录是,借:以前年度损益调整等科目,贷:累计折旧 
2023-03-14 09:01:30
Mszhang:回复邹老师 这个分录是错的吗?每个季度提完折旧再用借:以前年度损益调整 贷:累计折旧?还是怎么写分录
2023-03-14 09:25:57
邹老师:回复Mszhang你好,计提折旧的时候,贷方是累计折旧科目,而不是固定资产科目。 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 结转分录是 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-14 09:55:28
Mszhang:回复邹老师 好的,知道了,谢谢!
2023-03-14 10:18:06
邹老师:回复Mszhang不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 10:32:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 溪哥 发表的提问:
你好 商会的展厅摆着会员单位的展品 不用付钱 但是提供平台会卖 赚个差价 还不是手续费 这怎么做账
你好  这个差价是什么情况 。   你们是算先买回来再销售 还是 代销赚取手续费来处理。   
284楼
2023-03-14 08:03:35
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溪哥:回复meizi老师 是按成本价给拿回来 但是不用付钱 卖出去钱了再成本的钱
2023-03-14 08:20:42
meizi老师:回复溪哥你好   意思 是先销售 然后 在支付给对方成本款 ? 那你就计入库存商品去了  
2023-03-14 08:37:59
溪哥:回复meizi老师 是的 入库的时候是借库存商品贷应付账款吗?
2023-03-14 09:05:01
meizi老师:回复溪哥你好  是的。 先入库的 
2023-03-14 09:17:52
溪哥:回复meizi老师 销售的时候怎么做分录
2023-03-14 09:33:56
meizi老师:回复溪哥你好 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-03-14 09:58:02
溪哥:回复meizi老师 不是销售 是会员入会这些商品直接按售价的价格赠送 
2023-03-14 10:11:42
溪哥:回复meizi老师 你好这样做需不需要交增值税 
2023-03-14 10:34:57
meizi老师:回复溪哥你好    这个 你们上面不是说销售出去吗 ? 销售和赠送是不一样额哦  
2023-03-14 10:58:16
溪哥:回复meizi老师 说错了 是交会费送同等价位的产品
2023-03-14 11:21:12
meizi老师:回复溪哥你好   意思比如我是你会员  。     我缴纳会员费200元。  你 就会送200元的产品给我吗? 这个产品是先计入库存商品去了嘛  
2023-03-14 11:41:55
溪哥:回复meizi老师 但是按这些商品的售价  这种情况的售价和成本价 算什么收入
2023-03-14 11:53:57
溪哥:回复meizi老师 对 是这个意思
2023-03-14 12:12:30
meizi老师:回复溪哥你好  赠送的话 视同销售 :借管理费用 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品     这个 增值税是按你们同期售价来计算增值税的  
2023-03-14 12:33:31
溪哥:回复meizi老师 好的 明白 谢谢了
2023-03-14 12:58:03
meizi老师:回复溪哥没事的。 希望能帮到你   
2023-03-14 13:12:32
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 9979 955 99 发表的提问:
审计搞什么的发展前景怎么样
你好,审计还是选择事务所比较好。
285楼
2023-03-14 08:08:59
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