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​有发票的预付款怎么做账

2020-07-08 08:38 来源:快账

导读:有发票的预付款怎么做账?针对预付账款的账务处理介绍资料小编老师已经说了很多了,在这里简单的和大家介绍一下,预付账款收到发票后一样可以入账处理的,会计分录上可以做预付账款科目处理,具体的内容请阅读下文.

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有发票的预付款怎么做账

1、已付款,但是未收到发票,一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出的会计分录如下

借:预付账款-XX金额

贷:银行存款

2、已经开票时的会计分录如下

借:预收账款-XX金额

贷:主营业务收入

3、对于发票已开客户如是分开付款,第一次付款时会计分录如下

借:管理费用-发票金额

贷:银行存款-第一次付款金额

贷:应付账款-发票额减已付款

4、第二次付款的会计分录如下

借:应付账款-与上面的金额一致

贷:银行存款

有发票的预付款怎么做账

预付账款的账务处理怎么做?

1、企业进行在建工程预付的工程价款,财务处理是借记本科目,贷记银行存款等科目.按工程进度结算工程价款,借记"在建工程"科目,贷记本科目或者银行存款等科目.

2、企业(保险)预付的赔付款,借记本科目,贷记"银行存款"等科目.转销预付的赔付款,借记"应付分保账款"等科目,贷记本科目.

3、本科目期末借方余额,反映企业预付的款项;期末如为贷方余额,反映企业尚未补付的款项.

有发票的预付款怎么做账?综合以上内容所述,按照小编老师针对企业的预付账款有发票的入账处理,相信你们都知道是经过预付账款的科目处理的,会计分录的介绍资料都在上文资料中,如果你们对此感兴趣的话,不妨来本网站上试试,这里有很多相关的资料是可以免费学习的.

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