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@郭老师,以前给某公司付款,借:预付账款 贷:银行存款 有发票了做:成本 贷:预付 现在某公司开票了,款没付,怎么做?

2023-02-11 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 15:49

你好,对方给你开了两次发票吗?还是第二个分录没有发票你做的?

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快账用户7494 追问 2023-02-11 15:50

两次呀,以前跟现在,两次交易

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:51

做了收入的 借主营业务成本贷预付账款 预付账款在贷方有余额,表示欠了人家的钱

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快账用户7494 追问 2023-02-11 15:51

第二次发票开来了,公司没付款

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齐红老师 解答 2023-02-11 15:51

你好,按上面的来做就可以的。

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快账用户7494 追问 2023-02-11 15:54

借:主营业务成本 代方:开发成本 ?

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齐红老师 解答 2023-02-11 16:04

贷预付账款 做了收入的 借主营业务成本贷预付账款 预付账款在贷方有余额,表示欠了人家的钱已读 2023-02-11 15:51

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你好,对方给你开了两次发票吗?还是第二个分录没有发票你做的?
2023-02-11
同学,你好 嗯嗯,可以的
2021-09-15
同学你好 可以这样做的
2021-09-15
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
你好1.  实际中有的企业的财务会  考虑 是否收到材料  来做分录的;  比如第一个情况 先走往来预付款; 后面 有发票做原材料科目 ;是为了避免没有发票入账 去暂估处理  ; 2.   第二种就是   有发票后 走应付账款科目过度; 是为了便于后期 往来供应商之间的对账    都这个应付账款 便于对账 。   实际中这个 取决于 财务的选择和单位要求。   
2023-02-03
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