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​红冲的发票怎么做账务处理

2020-09-16 07:57 来源:快账

导读:每发生一笔销售业务,企业的开票员就会及时的开出发票,企业的开票员在开发票的时候,可能会出现发票开出错误,如果发票开出的时候出现了错误,就需要立即采取红冲的方式进行处理,那么红冲的发票怎么做账务处理呢?

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红冲的发票怎么做账务处理

答:借 应缴税费(红字)  贷  应付账款等 (红字)

红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.

红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.

红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.

如果是当月的就作废,如果是跨月的,请现在开票机里申请红字发票,在打印出来打印两份,把那张发票复印两份,原件带上,复印件敲章,还有打一张证明,到税务局去办理手续,再次才能开红字发票.发票如果金额没有错仅仅是个别字错了的话应该是问题不大的,可以让你的上级领导跟购货商谈谈看看能不能算了.

红冲的发票怎么做账务处理

发票红冲步骤?

增值税专用发票冲红流程

1、发票管理-----信息表-----选择"红字增值税专用发票信息表填开"出现如下图.选择"销售方申请"下的"因开票有误购买方拒收的".填入要冲红发票的代码和号码,下一步,确定.

2、确定后出现如下画面.因为原来的开票内容服务器不一定存有,所以信息表的内容要自己手工填写,务必要与需冲红的发票一致,填入购买方信息、和商品,数量填负数,单价是否含税要和要冲红的发票一致.

3、填完信息表,点击右上角的"打印",跳出方框以后选择"不打印".就会跳出如下提示,点击"确认".

4、这样信息表就算开得了,然后在开票界面的上头菜单如下图选择"红字发票信息表"-----"红字增值税专票发票信息表查询导出"选择信息表(出现灰色底的)点击"上传",上传成功后就会显示"审核通过".然后再选择信息表,点击"打印"-----"信息表".

5、打印好的信息表如下.打印出来的信息表下面一定要有"信息表编号"

6、有了这张信息表才可以开红字发票,在发票管理界面选择"发票填开"----"增值税专票",顶排菜单栏里选择"红字"----"直接开具",出现如下界面.填入纸质信息表最底下那栏的"信息表编号",下一步,填入"发票代码"和"发票号码",点击确定.

7、会出现提示说"在当前发票库无法查询到此发票的信息"点击确定.出现如下界面:这时候开冲红发票,一定要填得与需冲红的发票一致,原来错的怎么填就怎.

以上详细介绍了红冲的发票怎么做账务处理,也介绍了发票红冲的步骤.作为一名发生了发票红冲的单位的财务人员,一定要非常清楚,红冲的发票的账务处理如本文所示.每一个会计人员都需要找到一个平台,积极的学习各种会计知识,只有这样才能够跟得上时代变化下,会计处理方式的变动.

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