同学,你好 你的无票收入可以填在其他增值税发票一栏

老师您好,请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱,公司是一般纳税人,在填写增值税申报表时应该怎么填写呢?需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗?
请问申报小规模增值税申报表时,本季度有未开票收入,应该如何填写?我填了总金额进去,未开票的部分系统是按3%计算税额,没有优惠,为什么?
建筑行业以前年度确认收入没有开票,申报增值税时填写在未开票收入栏,现在才开票,请问要怎么做账?
老师,未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免),上期未开票的在本期又开票了,本季度收入超过30万了,小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏,(按开票金额报本月收入大于实际收入,按实际收入这部分税又没有缴到),该怎么申报?
一季度开具不含税收入298960.4,1%的增值税票面税额2989.6,小微企业免税额8968.81(系统自动填写3%的税额),现在申报增值税出现如图提示,那我这个2%的增值税怎么填写呢
点进去,只有一般计税方法计税,简易计税方法计税
同学,你好 你这个和开票的主营填写在一起
那我怎样区分呢?现在确认未开票收入了后面会要开票的
同学,你好 你自己账上要区分,做无票收入的时候,账上要备注或者其他什么方式,标注是无票收入