借:应付账款,贷:银行存款 前提是,电费在年末的时候,有计提。

23年12月忘记计提所得税了,24年1月份交的23年12月份的所得税,该怎样做账
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
老师,我们是运输公司12月份购买保险24台车,领导说在24年入账1个月,剩下的在25年1月份可以入成本。那我应该怎么分摊入账(就是24年入一个月的成本,25年入11个月成本,可以在1月份入成本。
24年12月支付给供应商款,25年1月份收到发票,发票可以做到24年12月份账里吗@木子李
25年1月份交24年12月份电费应该怎么记账?
老师,您好,请问什么情况下销售方已开票,购买方收不到发票,发票抬头这些信息都没错
老师因老板25.11月抵扣少开,导致11月多缴税 然后12月多开进项进来 并且12月开具少量发票 多抵扣会导致年终留底。 这个有无税务风险。
安装标识牌开票税收分类是什么
公以公司名义投资另一个公司,获得的分红款,可以弥补本公司的经营亏损不?
请问老师,公司销售一台自用的二手车,开发票给对方公司,这个发票开具是普通开具吧,大类是 机动车*货车
我们是小微企业,做医药销售,收到一个展位费,这个直接做费用还是摊销?
今年前三季度利润总额288206.66元,已交所得税15365.3元,四季度亏损,12月底利润总额为113154.82元,年度招待费调增应交所得税为3555.96元。多交的所得税怎么做分录
090101信用扣分是怎么回事
老师你好,我们公司租赁房东的房产,现在开给我们不动产经营租赁服务,普通发票,说开不了专用发票,不知道这个有什么说法没有
服装电商企业,请问针对快递费一般做哪些数据分析
没有计提呢?12月份还没有结账,是不是需要再加上
是的,要加上,按权责发生制这个要进到12月的成本里面。。。
还有一个问题是现在我们属于两个单位交接过程中,上一个单位的电费多交了三千多,导致打出来的电费单为14000左右,实际缴费11000左右,后期开出来的发票也是14000左右,发票和实际支付有3000的差额,应该怎么入账?
多的3000元,冲管理费用。。多缴的金额计入其他预付款
多交费用也不是我们交的,没有银行回单。我们只有付款的11000左右回单
那就按实际支付入账。发票比入账金额多的写个说明做附件就好
谢谢老师
不客气,如有帮助,方便的话给一个评价!!