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老师:我们是一般纳税人,银行2024.12扣取手续费37.44元,但是2025.1才开具增值税专用发票,其中税额2.12元。请问我们2024.12月会计做账和2025.1收到发票会计做账应该分别怎么分录?

2025-01-02 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 14:38

2024 年 12 月会计分录(暂未收到发票) 根据权责发生制,虽然尚未收到发票,但费用已经实际发生,需要确认财务费用。 借:财务费用 - 手续费 37.44 贷:银行存款 37.44 2025 年 1 月收到发票会计分录 收到发票后,由于之前已经确认了财务费用,现在需要确认进项税额,同时冲减之前暂估的财务费用(因为之前暂估的财务费用包含了现在可以抵扣的进项税额部分)。 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)2.12 贷:财务费用 - 手续费 2.12

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快账用户1602 追问 2025-01-02 15:14

那汇算清缴的时候我是直接按照账务就行了吗?这个2.12元是不是不用管

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齐红老师 解答 2025-01-02 15:17

同学你好 对的 这个不用管的

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2024 年 12 月会计分录(暂未收到发票) 根据权责发生制,虽然尚未收到发票,但费用已经实际发生,需要确认财务费用。 借:财务费用 - 手续费 37.44 贷:银行存款 37.44 2025 年 1 月收到发票会计分录 收到发票后,由于之前已经确认了财务费用,现在需要确认进项税额,同时冲减之前暂估的财务费用(因为之前暂估的财务费用包含了现在可以抵扣的进项税额部分)。 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)2.12 贷:财务费用 - 手续费 2.12
2025-01-02
其他应付款这个不妨碍的
2026-05-29
你好4月收到发票再做财务费用 3月不需要做先
2026-05-29
确定是手续费的,就算是没有发票;也可以先计入财务费用呢
2026-05-29
借银行存款10780 其他应付款20 贷应收账款10800 4月 借财务费用20 贷其他应付款20
2026-05-29
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