你好,需要先计入到待处理财产损益, 然后让库房查找原因,如果是库存调整的问题,让重现给更正过来,然后冲销待处理财产损益

年底盘存,库房盘盈8000多,是因为系统权限设置问题,库管人员可以随意调整系统库存数,中途可能没盘对,就直接改系统数据,导致盘盈,如何处理呢
年底盘存,库房盘盈8000多,是因为系统权限设置问题,库管人员可以随意调整系统库存数,中途可能没盘对,就直接改系统数据,导致盘盈,如何处理呢
年底盘存,库房盘盈8000多,是因为系统权限设置问题,库管人员可以随意调整系统库存数,中途可能没盘对,就直接改系统数据,导致盘盈,如何处理呢
1、核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题,没有期初数(而且可能有差异争议),所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误,然后后面盘点,以实物“反推”,然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据,从5月份开始,已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了,单独用表格登记4月份盘点的数据了? 4、要核算库存周转率,库存是不能清0了。是这样吧
1、核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题,没有期初数(而且可能有差异争议),所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误,然后后面盘点,以实物“反推”,然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据,从5月份开始,已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了,单独用表格登记4月份盘点的数据了? 4、要核算库存周转率,库存是不能清0了是吧 5、以上内容确定后,哪些是期初数为0的老师。请一一举例说明一下
请问老师,我电子税务局开票扫脸已经 183天了,我这次扫脸总是显示 处理失败,我是财务负责人,权限最大的。
老师,您好,有个问题想请教一下,就是我们公司被客户收购了,然后还有一些原材料卖给客户了,我们主营是做冷水机机箱的,这些原材料是用到冷水机机箱上面的,请问我开发票怎么开呢。
我们企业和我们关联企业之间的销售不需要开发票,是内部管理账上的处理,我们双方应该出具怎样的单据? 证明这个业务的真实性,双方老板都不受损失。
银行存钱系统加数少了怎么办
之前客户没有要发票,做无票收入交的税,现在客户又要票了,怎么处理
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
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报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?