借:固定资产 增值税-进项 贷:预付账款
老师好,建设中的污水处理厂房,预付电费5000,现在开不了发票,借其他应收款,贷银行存款吗?还是可以计入在建工程
老师之前发票没到款付了做了借应付账款,贷银行存款,现在票来了应该怎么做
收到预收工程款做的是借银行存款贷预收账款,建工程的时候做的借在建工程贷银行存款,现在钱花完了预收账款怎么做账
老师,你好,我方是施工方,收到建设单位的安全文明措施费。借:银行存款 贷:预收账款。现在要开发票给建设单位,借:预收账款 贷:其他业务收入吗?
请问支付了建造厂房的款票未收到在内账中是借:在建工程 货:银行存款还是借:应付账款 贷:银行存款呢?(内账)
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧