你好,是借:在建工程 货:银行存款

收到预收工程款做的是借银行存款贷预收账款,建工程的时候做的借在建工程贷银行存款,现在钱花完了预收账款怎么做账
你好,老师,支付了在建工程款,但是未收到发票,是不是借应付账款,贷银行存款
老师,请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢,会计分录1、借:在建工程-**项目,贷:应付账款;2、支付时:借:应付账款,贷:银行存款。3、如果发生问题不予支付借:应付账款,贷:在建工程-**项目,以上对吗
款已付,票未收是这样做吗? 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
筹建期改造旧厂房收到工程款150万专票借:在建工程136.5万待认证进项税额13.5万贷:预付账款150万,申请208万实际支付108万,借:应付账款208 贷银行存款108应付账款100,这样做账对吗?
外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元
老师早上好!边际贡献率=边际贡献除以销售收入,请问销售收入是含税还是不含税金额?
老师,我们的客户A公司要求我们同时和他的另外一家公司B合作(两家公司不是同一个法人),我们需要让A出具担保B准时付款的担保函吗?
老师,你好,我要开物业费的发票,注册一个商贸公司可以吗,定期定额户?
销项我只收别人10个点亏不亏
老师,工资未发放,个税系统按0申报可以吗
老师,比如开票价税合计240716.3元,税额27693.02元,如果现在倒推,只知道税额,倒推的金额有点误差怎么回事
之前开代理记账,发票名称是会计服务.代理记账服务,现在系统变了,成了生产生活服务,后面写会计服务还是代理记账服务?
老师,早上好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
郭老师,我们的产品每月会有废料,会集中处理,这个进价5万,买1万一吨,我们明年要填资产损失表吗
就是据实入账吗?那还要不要另外做个表登记未收到的发票金额呢
是的,内账不需要考虑发票