你好,你这个去年开了发票,你就按照发票申报。
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
老师,请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写?去年12月开的普票,今年三月冲红,今年1-3月没有开具普票,开具了一张专票,专票可以正常申报,红字这个普票怎么申报?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师请问下我把一张发票在2024年1月5日的时候在电子税务局开票系统里同样金额的开了两张,然后今天把其中的一张已经冲红,也显示冲红成功,这样对方收到发票就是只能是我开的蓝字发票的其中一张是吧,那个我今天冲红渡对方就不能用了是吧
查帐征收的个体工商户,2024年开了一张30000的发票,当月作废了,今年1月才红冲的,报增税税的时候显示有30000的销售额,请问怎么申报,去年只开了一张30000的发票
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
去年忘记作废了,那报10-12月增值税也是按30000的报税是吧,请问那报全面经营所得的时候,要报收入吗,今年已经红冲了
你好,是的,先按照3万来报税。然后今年红冲的,今年申报的时候再做。
你好,今年申报经营所得税是报年度汇缴申报吗,那收入已经红冲了还要报吗,公司没有成本,费用
你今年申报去年的时候的汇算是需要交税的。
你好,我想问下个体经营所得申报的工资在哪里查啊
你好这个在自然人电子税务局上面查。
老师您好,个体经营所得申报失败,原因生产经营b表-一般纳税人未申报当前属期个人所得经营所得纳税表A表,请办理A表的纳税申报,是什么意思啊
你好,这个估计是因为已经把你改成查账征收了。
你好,是查帐征收的个体,那请问怎么申报啊
你好,你在本期申报里面看看有没有A表