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老师,我2025年1月缴纳了2024年12月的社保费,12月的分录该咋做呢

2025-01-03 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 15:37

计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保

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快账用户2038 追问 2025-01-03 15:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-03 15:44

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户2038 追问 2025-01-03 16:09

1月交12月社保的时候,有滞纳金了。这个滞纳金是在12月还是1月做账呢,分录咋写呢

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齐红老师 解答 2025-01-03 16:11

这个滞纳金是在1月 ,营业外支出

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计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
2025-01-03
为啥是收到呢?不是公司交社保?
2024-02-01
24年开具了发票,24年就要做账交增值税
2025-02-26
要保持连续性,看上月工资是扣的哪月社保
2025-02-10
可以 ,做相反分录就可以
2025-02-10
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