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老师,我是一家代理白酒的商贸公司,销售酒产生的一些品鉴会、答谢会等费用我们先行垫付,后将费用发票开至酒厂,酒厂按标准报销给我们,不是全额报销,然后抵我们的订酒款,并开具发票。比如我们先支付了费用65000元,发票全额开给酒厂,酒厂给我们报销了6万元。我们这次订货22万元,我们给酒厂打款16万元,酒厂给我们开了22万的进项发票,账务如何处理

2025-01-04 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-04 11:06

同学好,费用和采购是两笔业务,费用发票开给酒厂,酒厂把款打过来的时候做收入。订货22万的时候做酒的采购处理。

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同学好,费用和采购是两笔业务,费用发票开给酒厂,酒厂把款打过来的时候做收入。订货22万的时候做酒的采购处理。
2025-01-04
借预付账款 贷,主营业务收入、应交税费 或者是其他业务收入都行 货物到了之后,再抵扣了这个预付账款。
2022-04-26
你好,选择第二种其他应收款里面的这个费用是你们单位需要负担的吗?你可以直接做费用里面的。
2022-03-19
若属于转售服务,可开 “会议 / 餐饮服务(分摊)” 发票(一般纳税人 6%、小规模 3%);若为单纯费用分担,开分割单。分割单需填双方信息、总费用 10 万、发票信息,列每家分摊 2 万,注明项目,盖公章,可附合同、发票复印件。
2025-09-23
你好,那你就全部做收入的。关于是你们多做了收入,多交了税款。
2024-01-12
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