你好,选择第二种其他应收款里面的这个费用是你们单位需要负担的吗?你可以直接做费用里面的。

国内生产型企业甲为增值税一般纳税人,适用企业所得税税率为25%。本年该企业发得三的业务如下:(1)取得产品销售收入1820万元、其他业务收入120万元,销售成本为600万元,其乌业务成本为30万元。2)“管理费用”账户列支60万元,其中业务招待费18万元、新产品技术开发费24万元.区捐赠12万元,直接同某校捐赠6万元):由于环境污染,被环保部门处以罚款12万中想些要关是?要为列文0万元,其中对外的网8万元理性是的的作的其国地元用于生产经音,当年支付利息7.2万元(问期很行贷款年利率为6%)假设本题不考虑域市维护建设税和教育费附加.股息24万元,取得国值利息收入3万元.(4)“财务费用”焦户列文24万元,其中本年6月1日同非金险企业借入贵金120万i)“投资收益”账户贷方发生额27万元,其中从境内居民企业(小型微利企业)分回(5)“要业外收入,账产反映受增价值60万元的货物一批,取得的增值模专用发票上(3)“销售费用”账户列支300万元,其中告费180万元、业务宣传费96万元酒求:(1)计算甲企业本年实现的会计利润总额.(2)计算管理费用应调整的应纳税所
国内生产型企业甲为增值税一般纳税人,适用企业所得税税率为25%。本年该企业发得三的业务如下:(1)取得产品销售收入1820万元、其他业务收入120万元,销售成本为600万元,其乌业务成本为30万元。2)“管理费用”账户列支60万元,其中业务招待费18万元、新产品技术开发费24万元.区捐赠12万元,直接同某校捐赠6万元):由于环境污染,被环保部门处以罚款12万中想些要关是?要为列文0万元,其中对外的网8万元理性是的的作的其国地元用于生产经音,当年支付利息7.2万元(问期很行贷款年利率为6%)假设本题不考虑域市维护建设税和教育费附加.股息24万元,取得国值利息收入3万元.(4)“财务费用”焦户列文24万元,其中本年6月1日同非金险企业借入贵金120万i)“投资收益”账户贷方发生额27万元,其中从境内居民企业(小型微利企业)分回(5)“要业外收入,账产反映受增价值60万元的货物一批,取得的增值模专用发票上(3)“销售费用”账户列支300万元,其中告费180万元、业务宣传费96万元酒求:(1)计算甲企业本年实现的会计利润总额.(2)计算管理费用应调整的应纳税所
老师好,有个问题咨询一下,我们是汽车4S店,会收取客户800元的上牌费,代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360(车管所或者上牌代办公司开具的普票)。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录,收客户上牌费时:借:现金/银行800 贷:其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时:借:其他应付款-上牌费-客户名800 贷:现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是,这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票,那我这进项税该怎么入账
老师,我们是做酒类批发,比如我们给烟酒店开票价600,其中酒厂可以报销的费用总共是60。烟酒店会用这些费用抵货款,每次送货后我们收到的货款实际是540,这些费用我们怎么做账呢,借银行或现金 540,其他应付烟酒店60,贷某烟酒店应收600 , 还是借银行或现金540,其他应收酒厂待报60,贷应收600,
老师:我们从酒店购了一张充值卡,10000赠2000;这些上游厂家给报销, 我是购卡的时候借预付某酒店12000,贷现金10000,营业外收入2000, 消费的时候借销售费用12000,贷预付某酒店12000; 借其他应收厂家12000 贷销售费用12000 报销的时候借银行存款12000,贷其他应收厂家12000 还是我直接 借其他应收厂家12000,贷现金10000,营业外收入2000
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
这个费用是厂家给报销的,等厂家报销的话就是借银行存款或者报成酒(库存商品)贷其他应收酒厂待报是吧,
可以的,可以这么做的。
可是之前会计他把这些费用抵烟酒店的回款,借银行存款540,销售费用60,贷应收。
收到了货物借库存商品或者银行 借销售费用负数
这两种做法都可以吗
是的是的,可以的,可以这么做的。
如果你们一开始就知道这个,不需要你们单位负担,就不应该直接做销售费用,应该做其他应收款。
那如果他们烟酒店用费用抵货款的话我就是借其他应收酒厂待报某费用,贷应收某烟酒店呗
可以可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。