您好,这个的话是没有申报出口,有一部分

在申报所属期为5月份时,申报出口退税4942.29元,共三个报关单。但在所属期6月,电子税务局申报增值税时,在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中,系统自动跳出金额为3596.4元,我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单,另一份关单,在5月申报退税时,系统曾跳出疑点,提示汇率不在合理范围内,但疑点可跳,故未处理,照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额,且与实际退税金额不一致,这种情况下,应该如何处理呢?
我们有出口的资质, 这个货物很小很轻,本来打算寄国际快递的,然后说因为金额超了需要报关,快递公司报的关。 有报关单,报关单抬头是我们公司名义。 快递公司也没给提单之类的,能出口退税吗? 出口口岸是上海快件
老师晚上好,请问公司自行申报出口退税报关单离岸金额和税务局出口海关系统报关单离岸金额差异400多万,公司自行申报少了,这说明公司有对应的报关单未申报出口退税是吗?
老师你好:我想咨询一下出口退税,12月份我有一票报关单币种人民币,这笔报关单生成之后怎么退税系统里面免低退税申报明细表中的出口销售额人民金额和开票的金额差异好大,都要查几万呢。出口系统的汇率我也是按照中国人民银行汇率填写的。不知道什么原因。
老师,出口退税申报的时候显示美元离岸价超过海关信息离岸价,要填写出口货物离岸价差异原因说明表,这个表上面的出口发票离岸价美元就是我开票的时候的美元金额,那出口报关单离岸价美元这个要在哪里看啊
补申报往年收入,财务报表用不用去更正
麻烦老师帮忙解答一下,积攒起来的问题,谢谢 1、商品销售收入确认时点的财税差异 2、商业折扣、现金折扣、销售折让或者退回的财税差异 2.1“回扣”能入账吗?税务上如何处理? 3、售后回购业务财税差异 4. 以旧换新业务财税差异 5、售后租回业务的会计与税务处 6、视同销售业务税会差异 7、让渡资产使用权收入的税会差异 8、分期收款财税差异 9、个税手续费收入财税差异 9.1个税手续费返还,奖励给财务人员,计征个税吗? 9.2“午餐补助”还是“误餐补助”?一字之差,缴税的不同 10、营业外收入、营业外支出财税差异 10.1营业外收入交增值税吗? 10.2定金、订金、押金、保证金、违约金的区别和增值税处理
1.企业自有的厂房出租,一般纳税人企业是开9个点的专用发票吗? 2.城镇土地使用税 是多少?怎么计算? 广东惠州
企业是一般纳税人,想通过低价卖料给关联的小微企业达到避税的目的。贸易内小微企业是怎么界定的?
快账,然后建账的时候建3月份的账,然后期初余额写2月份的期末余额,但是试算平衡也平衡了,但是数据借方贷方余额合计跟2月份的试算平衡表期末余额的合计需要一样吗?
老师,您好,建筑公司要付工人工资,他们开不到劳务票,就注册了个体户开材料票给公司,合理吗?
我们25年5月入职了一个残疾人,那我们在申报残保金的时候是怎么计算?有没有享受什么优惠?那如果他从二五年5月开始并未缴纳基本医疗保险(因为他自己交了农村医保,所以职工医保交不进去),是否还能够享受?
初级实操课直播在哪里
投资人价外支付的基金管理费,如果不是直接支付给管理人,是先划入基金账户再支付给管理人,而不是直接从基金资产中支付,可以吗?
小规模 季报未满30万 不交增值税 我做的营业外收入 汇算清缴的时候 是不是填企业收入明细表的第20行 政府补助利得 还有一笔进货商品有瑕疵 双方协商免除货款38000 这笔我应该填19行 债务重组利得
那还有一部分就是汇率差导致对吗?因为我把系统申报的数据离岸金额拉出来自己按照2021年月平均汇率计算出人民币的,这一部分是汇率差是可以解释的对吗
对的,这个理解是没错的哈
我现在很纠结也不知道这个地方该怎么填,填哪个数据才是对的,老师您帮我看看可以吗?
是你收入合计这个地方吗?
是不是公司根据报关单开具的销售发票金额呢,也就是离岸金额对换成人民币的金额,系统申报的离岸金额兑换成人民币的金额,因为我们企业开具的销售发票是根据报关单的离岸金额根据当天的汇率换算成人民币然后再开发票的,我填这个数是否正确?我理解的是,是不是我吧系统自行申报的出口退税离岸金额导出来汇总然后换算成人民币的金额呢?
对,相当于是属于离岸价格导出,汇总申报换算
好的,谢谢老师的支持
不客气的,祝您开心