您好,这个的话是没有申报出口,有一部分

在申报所属期为5月份时,申报出口退税4942.29元,共三个报关单。但在所属期6月,电子税务局申报增值税时,在增值税申报主表的第15行“免抵退应退税额”那一行中,系统自动跳出金额为3596.4元,我查了一下这个金额对应5月份退税的三个关单其中的2份关单,另一份关单,在5月申报退税时,系统曾跳出疑点,提示汇率不在合理范围内,但疑点可跳,故未处理,照常提交退税申报。现在增值税主表不能修改应退税额,且与实际退税金额不一致,这种情况下,应该如何处理呢?
我们有出口的资质, 这个货物很小很轻,本来打算寄国际快递的,然后说因为金额超了需要报关,快递公司报的关。 有报关单,报关单抬头是我们公司名义。 快递公司也没给提单之类的,能出口退税吗? 出口口岸是上海快件
老师,您好!我公司货物是今天(12月31日)出口报关,另外采购货物发票还未开,1月5日开船离港,提单、运费发票都在1月,请问我的出口账务处理和税务上出口退税申报应放在哪个月?
老师晚上好,请问公司自行申报出口退税报关单离岸金额和税务局出口海关系统报关单离岸金额差异400多万,公司自行申报少了,这说明公司有对应的报关单未申报出口退税是吗?
老师你好:我想咨询一下出口退税,12月份我有一票报关单币种人民币,这笔报关单生成之后怎么退税系统里面免低退税申报明细表中的出口销售额人民金额和开票的金额差异好大,都要查几万呢。出口系统的汇率我也是按照中国人民银行汇率填写的。不知道什么原因。
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
那还有一部分就是汇率差导致对吗?因为我把系统申报的数据离岸金额拉出来自己按照2021年月平均汇率计算出人民币的,这一部分是汇率差是可以解释的对吗
对的,这个理解是没错的哈
我现在很纠结也不知道这个地方该怎么填,填哪个数据才是对的,老师您帮我看看可以吗?
是你收入合计这个地方吗?
是不是公司根据报关单开具的销售发票金额呢,也就是离岸金额对换成人民币的金额,系统申报的离岸金额兑换成人民币的金额,因为我们企业开具的销售发票是根据报关单的离岸金额根据当天的汇率换算成人民币然后再开发票的,我填这个数是否正确?我理解的是,是不是我吧系统自行申报的出口退税离岸金额导出来汇总然后换算成人民币的金额呢?
对,相当于是属于离岸价格导出,汇总申报换算
好的,谢谢老师的支持
不客气的,祝您开心