一、需要分开记录的原因 核算清晰准确:将购进的材料分别按照库存商品和原材料进行账务处理,能够更清晰地反映公司的资产构成和业务流程。库存商品主要是用于直接销售的材料,而原材料则是用于公司自身工程项目等领用的材料,分开核算有助于准确计算销售成本和工程成本等,为财务分析和决策提供更准确的数据支持。 符合会计核算原则:遵循会计的配比原则和权责发生制原则,对于不同用途的材料进行分类核算,能够更好地匹配收入与成本,准确反映企业在不同业务环节的财务状况和经营成果。 二、具体会计分录 购进用于销售的材料(作为库存商品) 借:库存商品 贷:银行存款 / 应付账款等 例如,购进一批用于销售的钢材,价款 10,000 元,增值税 300 元(小规模纳税人增值税计入成本),款项已付。 借:库存商品 10,300 贷:银行存款 10,300 购进用于领用的材料(作为原材料) 借:原材料 贷:银行存款 / 应付账款等 例如,购进一批用于工程项目领用的水泥,价款 5,000 元,增值税 150 元(小规模纳税人增值税计入成本),款项未付。 借:原材料 5,150 贷:应付账款 5,150 这样分开记录,可以在后续销售库存商品时,通过 “主营业务成本” 核算销售成本;在领用原材料用于工程项目等时,通过 “工程施工” 等科目核算相关成本,使账务处理更加规范和准确,便于财务报表的编制和财务分析。

请教下:我们是建筑劳务公司,开给总包250万的发票【其中材料:130万+劳务120万】我们在预缴申报的时候,需要扣除材料的130万吗? 开出去的发票是:9% (材料+安装费) 250万 供应商进项的发票是:13% (材料发票) 130万 一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 我们预缴2%的税,在预缴时候,需要扣除材料费吗?
写会计分录永和股份有限公司为一般纳税人,2021年3月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目或项目专栏,其他明细科目不作要求。)6、5月5日,以银行存款8000元预付大运公司订购乙材料款;7、5月8日,购入的甲材料验收入库;8、5月10日,生产车间领用材料.--批,其中:A产品领用甲材料.10000元,乙材料8000元;B产品领用甲材料9000元,乙材料5000元;车间一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
写会计分录永和股份有限公司为--般纳税人,2021年3月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目或项目专栏,其他明细科目不作要求。)6、5月5日,以银行存款8000元预付大运公司订购乙材料款;7、5月8日,购入的甲材料验收入库;8、5月10日,生产车间领用材料.--批,其中:A产品领用甲材料.10000元,乙材料8000元;B产品领用甲材料9000元,乙材料5000元;车间一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的,今天和物业签了一单合同,他们是从我们这购买材料,比如井盖啥的,请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢?2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号?3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
老师,公司初创,属于研发和生产公司,暂时还没有生产工人,只有管理人员和研发人员,公司的生产设备也是借用别家公司的,研发人员用原材料生产了一批产品,并将产品卖出去了,这种情况下,有购进原材料和领用原材料的分录,但产品入库时按什么计入啊?没有生产人员就没有生产成本这个科目,是按研发支出计入吗?
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?