你好,增值税收入和所得税收入不一致属于正常现象

清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
老师好,固定资产清理后,账务处理结转到营业外收入,并且进行增值税申报缴纳增值税,企业所得税申报表营业收入为零,这和增值税申报表营业收入金额不一致,请问申报是否正确?
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
老师,本月购买固定资产并全额付款,但是发票下个月才收到,那也没法走预付款了吧,因为固定资产直接就得入了呀,那就直接固定资产和银行,下个月收到票直接放在这个月凭证后面吗
老师好,职工福利费账面金额是10万元,在做年度汇缴时,调减了2万,请问在填写所得税年度汇缴表中的职工薪酬福利费时,应该按照多少金额填写呢?谢谢
老师,个体户税务注册的时候,可以不写财务负责人,由法人担任办税员,这样操作可以嘛
请问老师,我的供应商24年4月15日开了一张发票给我,6万多元,因质量问题,退回一台,供应商于今日开了对应的红字发票1605.5元,这样操作合适吗,
个体户,查账征收,经营所得申报填不了数据,报不了什么原因?
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
制造业,邮寄样品给客户,成本怎么结转?在主营业务成本还是销售费用、管理费用?
但是税务专管员会让整改啊
老师申报时财务报表不能同时增加确认收入的固定资产清理金额吗?这样收缩一致了,除了该交的所得税也不用多交
收入一致
老师申报时财务报表不能同时增加确认收入的固定资产清理金额吗?这样收入一致了,除了该交的所得税也不用多交
增值税账上是不做收入的,但是交税的时候按收入交税
你说的我知道老师。我想问的是电子税务局系统的财务报表收入跟成本能不能同时增加账上不做收入,报增值税报收入的这个金额
实务中可以我说的那样做吗?这样该报的税都报了,税务局也刷不出来收入不一致还不用多缴税
原则上是不可以那样做的,这个增值税收入与所得税收入对不上是正常现象,对上了就不正常了
老师原则上不可以,实际中偶尔可以这样做吗?应该处置固定资产很少
我是没有那样做过,那样不符合会计准则
老师那是上个季度的事,我在电子税务局财务报表利润表的收入在原来的基础上加上固定资产清理这个收入了,咋办?当时想的事报收入报一致,不让税局找事了。我现在需要怎么改
如果坚持原则的话第四季度的报表就把那收入冲了,但是税务局可能还会找你
那我收入不改了,成本也不加了。这样做行吗
是的,按规定是不应该加收入,不应该加成本。
收入第三季度加过了,成本一直没加。收入多报了税局不会找我们吧
看税务发现没发现这个问题,如果发现了就可能找你们。