如果是不需要缴纳的增值税 可以计入营业外收入
老师,您好,小规模纳税人,增值税销项税额,应不满30万,未交,怎么账务处理呢?
小规模纳税人注销,应交税费转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师,小规模纳税人,销项票我是按借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额,小规模30万免税,我这会12月底销项税额余额有一万多,我这会做不做什么账务处理?
小规模纳税人,年底应交税费 应交增值税,销项税额的余额应该怎么做账务处理?
小规模纳税人,年底应交增值税销项税额有余额。应该怎么做账务处理。
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
具体分录要怎么写呢
借:应交税费-应交增值税销项税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
不用交税的增值税销项税额怎么做?
把上面分录的银行存款 变为营业外收入