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老师,请问在8月销售开票5000元,8月结转成本4000元,到11月重新开具5000元,到12月红冲8月发票5000元,那成本这边应该跟着怎么处理的吗?

2025-01-05 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-05 19:47

你好,成本如果当时结转的对就不用管了。

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快账用户5183 追问 2025-01-05 19:51

但是这个在12月影响了整体的销售毛利润,整个毛利率变为-51.93%

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齐红老师 解答 2025-01-05 19:55

是因为你12月份红冲了,12月份为什么红冲。

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快账用户5183 追问 2025-01-05 19:56

本来是应该在11月红冲的,结果只是在11月开具正确的,没有红冲到,所以就推到12月红冲了

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齐红老师 解答 2025-01-05 20:01

12月份红冲了毛利就是负的

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齐红老师 解答 2025-01-05 20:01

11月份你重新开票了,11月份的毛利就高了。

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快账用户5183 追问 2025-01-05 20:01

是工呀,那没问题是吗

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齐红老师 解答 2025-01-05 20:03

你站在全年的角度看是没问题的。

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快账用户5183 追问 2025-01-05 20:04

哦哦哦哦哦哦

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齐红老师 解答 2025-01-05 20:36

祝你工作顺利,生活愉快。

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你好,成本如果当时结转的对就不用管了。
2025-01-05
首先你冲红的这个发票就做一个负数的,分录重新开的,这个就按照正常的做一个兰芝的分录就可以了。
2020-12-23
借应收账款-100000贷主营业务收入负数应交税费负数。 借应收账款5000贷,主营业务收入应交税费。
2020-12-23
借:其他应付款
贷:利润分配-未分配
收到发票
借:利润分配-未分配
贷:其他应付款
2025-09-04
你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
2023-01-07
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