您好,24年10-12月可以弥补以前年度亏损

请问老师 我们公司今年1、2季度都亏损,就第三季度盈利,预计第四季度也亏损,全年累计利润也是亏损 那我这次申报第三季度要预缴企业所得税吗?
老师好,21年汇算清缴 最后的可弥补亏损是10万,22年第四季度 所得税利润总额亏损10万,那是不是23年1季度要是盈利的情况下,可以弥补的总亏损是20万?
2023年亏损400万,做了借 递延 贷所得税费用 400*0.05=20 24年9月全年累计盈利600万,那3季度所得税怎么计算,税率多少,今年是不是做借 所得税 20 贷递延20
老师,你好,我报表上24年累计利润是23万,23年亏损的,这样,我在申报第2季度企业所得税的时候可以弥补上年亏损吗?老师
老师,我单位22年,23年累计亏损100万,24年1-9月累计亏损20万,24年10-12月盈利50万,请问,24年第四季度是否需要预缴所得税?
老师好,商贸公司,暂估和冲暂估分录怎么做
软件这个行业有什么税收优惠政策
老师,有套设备这月购进的,总额9.8万入固定资产,然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
那就是24年第四季度不需要预缴所得税是么?
是的,按照税法规定是这样的,实践中,有的主管税务局完不成税收任务可能不让弥补,等汇算清缴的时候再弥补