你好,是11000才对的这个月的工资

你好,老师,请问一下,我们现在3月份是刚发1月份工资,然后个税是按收付实现制的,那4月份去申报3月份收到1月份工资的个税,那问题来了,申报个税是按实发工资还是应发工资,还有4月份去申报收1月份的工资,那个税这个要什么时候去扣
老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
老师 想问一下 每月申报个税 工资薪金所得是不是应付职工薪酬的金额 假设 上月应付职工薪酬是100 但是有一个职工2的工资未发 那么我应该是按照100申报还是按照98来申报呢 还有一个问题 如果是按照98申报 那么下个月呢 又发放了 那2的工资 这个月申报是不是要把这2给加进去呢 不然就不是一一对应呢
老师你好,我想问一下这个个税所属期申报的这个工资比如说1月吧,我申报了1000元,那这一月的这个个税系统里申报的工资是意味着我1月份该给员工发放的钱,实际应该发放的钱,但是这1000申报的这1000显示不出来,我发没发对吧,他申报的这1000只能说明我该给员工这么多钱,然后我1月份申报完了之后,我1月份记账的时候记题就可以了对吧?
老师,我们12月申报11月的工资,本来申报的是1000,也是按着10000交个税,后来过了申报期,20号了发现少申报了5000的,实际应该是15000,那我应该按着申报表的1万还是实际的1.5万做凭证啊,而且我们是不先计提工资,都是实际发放时候再计提并发放
老师:去年的礼品发票6000元 今年才收到 ,做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
老师好,公司缺成本票,现在个体户开给公司发票,怎么做可以尽量减少风险呢
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
权责发生制下当月发生的职工薪酬是按1.1是吗
是的,你说的是正确的这个