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老师,建筑施工企业支付材料款时做借:预付账款,贷;银行存款,收到专票时做借:工程施工-合同成本,借应交税费-进项税,贷;预付账款,这样做可以吗

2025-01-06 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 15:37

你好,根据你的描述,是这样处理的 

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你好,根据你的描述,是这样处理的 
2025-01-06
 你好;     你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ;     结转成本 到主营业务成本 去; 可以的   
2022-08-19
你好,同学,可以这样做。
2025-02-22
您好,4号材料到做分录,发票到再红冲,这个分录好,因为如果是跨月的,必须这样写分录的,材料的入账不是以发票为准,
2025-02-22
您好 请问收到发票的同时支付的款项吗
2021-07-02
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