同学你好 对的 是这样的
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办
郑州虹浩网络科技有限公司本来由郑州星雪网络科技有限公司100%控股 现在星雪转给虹浩的法人5% 的股权 我们应该在在虹浩的电子税务局上面变还是在星雪的电子税务局上面变
老师好:管理人员的电话费可以做费用吗?从1-5月份的话费能一起做吗?还是做到每个月里?
支付款项和取得发票日期不同差10天,可以做一笔账务处理做一张计转账凭证吗?
工商年报有股权变更,为啥不显示呢
老师,您好!想咨询下,发给保洁员的工资,每月700,无协议,一般什么形式比较好?
老师,您好,我在电子税务局办理税务登记的时候,我选择的是一般纳税人,接着就显示,让我选择,是当月生效,还是次月生效,我应该如何选择呢?
已经折旧了的固定资产,发生销售退回,如何进行账务处理 是专用发票,
工商年报中经营者是指什么
老师:请问,1、根据《国家税务总局关于印发<征收个人所得税若干问题的规定>的通知》(国税发〔1994〕089号)差旅津贴、误餐补助的规定,可不计入工资计算个税。这2项有标准吗?比如说陕西省每人每月可以发放多少?
就是拿不到发票的这种,日常正常做账,年底做汇算清缴时,要把这笔踢出来,交所得税,是吗
同学你好 对的 要交所得税