您好,可以的,实际发生的成本费用,就是没有取得发票就暂估 借:原材料 贷:应付账款 摘要里写没有取得发票,下年发票来了,红冲上面分录,再按发票来做分录

你好,老师,请问一下,比如我们公司生产沥青的,然后碎石发票严重不足,然后我去暂估碎石,我知道这个碎石发票到时候这个会没有发票,那我还需要暂估吗,如果不暂估这样不是就没有配比性了,那如果暂估了,有会一直挂应付账款-暂估款,这个也是虚拟的暂估,知道以后也取得不了发票,这个情况要怎么弄。
老师你好,请问我们现在缺成本费用票,可以暂估下三个月的管理费用-员工工资吗?只差这么多金额…如果可以暂估工资的话,就不用再找费用票了。
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
老师你好,我单位采购一批货,款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,请老师帮忙看下我做的分录对不,一个月后发票到了,谢谢 借:应付账款/应付材料款/某单位 贷:银行存款 借:原材料 贷:应付账款/暂估材料款/某单位 来发票,发票和暂估金额一致, 借:应付账款/暂估材料款/某单位 贷:应付账款/应付材料款/某单位
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师,请问单位员工合同从2026年5月25日到2029年5月24日止,单位从6月给员工上社保,社保增员的合同起始日期和终止日期怎么填?
老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗
老师:公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万,说是有规定的,有什么办法能补这10万的票入账?
老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品,转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ,现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下,因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下,但是我5月份的账只有1级科目,没有细分,里面也有余额
我现在应付账款在资产负债表是正数,这个账务现在有问题,应付账款为正数,是对方发票没有开过来造成的吗
交行美金和人民币是一个账户,意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗?原来的收款美金金额我在哪看呢
我们总公司在杭州桐庐县,由于当地研发人员不好招,我们打算到杭州主城区去招,并计划在杭州成立分公司,请问所得税如何缴纳?增值税如何缴纳?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢,比如1银行导出的流水1银行增加 借银行1 贷银行2 到了2银行的流水相当于是2银行减少 借 银行1 借银行2,最后就发现都录了2遍