第一个借是主营业务成本,最后一个是缴纳个税,不是计提

老师,小规模劳务派遣公司,收入成本可不可以这么做分录 收入服务费时 借:银行存款 贷:主营业务收入~服务费 应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~单位负担的社保 发工资时 借:应付职工薪酬~工资 贷:银行存款 应交税费~个人所得税 其他应收款~个人社保 交社保时 借:应付职工薪酬~单位负担的社保 其他应收款~个人社保 贷:银行存款
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
有了解各大平台报送数据的老师吗?主流平台都是按什么口径报送数据的,交易成功的还是按已结算账单的?比如天猫,京东,拼多多,抖音,快手,小红书,视频号这些。还有跨境电商呢?
货运公司一般纳税人申报增值税主表是按应税货物销售额还是应税劳务销售额,开票是运输服务-运输费
老师,出口发票号是我们开具的invoice 吗
老师:我公司生产车间不生产商品,只是把外单位的商品买回来检测一下合格就销售出去,那车间的费用入制造费用吗?
个体户一年不超过多少需要交个人生产经营所得
请教大家一个问题:我们进口一批货物,款项分次打给供应商,现在因货物部分有点小问题,供应商给我们部分折扣,那这个海关的发票又是按全额开的,我们这个折扣应该怎么处理呢?海关那边能开负数发票吗?
请问企业所得税年报报错了,导致有税费,搞忘了,结果产生了滞纳金2.35元,现在在该怎么办?能现在更改吗?
老师,我们是工程行业,项目工地上要加柴油,但是自己没有油罐车,中石化那些加油站也没有车送,请问还有其他办法可以解决这个问题吗?
其他应收款-个人承担社保有借方余额,这部分由公司承担,账务上如何处理
工商年报,从业人数,填去年12月份工资表上的人数吗?还是填12月31日公司有几人?谢谢你了
劳务公司,把人工费发放给班组长一人,由班组长代发给工人,帐怎么做呢?
这是工资还是劳务费呀?
是的,你上面写了,就把主营业务收入改成主营业务成本就行。出委托书。