你好,你这个是人家买你的东西支付的款项的话就计入主营业务收入。
老师 银行回单上面显示材料费 我做付货款 借应收账款 借 财务费用/银行手续费 贷银行存款 但是没有收到发票 是不是要暂估入库
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师你好,我用的是学堂里面的快帐记账,收到银行利息,借:财务费用—利息收入 负数 贷:银行存款负数 支付银行手续借:财务费用—手续费 正数 贷:银行存款 正数,,对不对
老师我们是酒店行业的,散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款,公户是隔日清单到账,公户到账我都是先做 :借:银行存款,贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-,然后月底统一做收入时从借方是:预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入,现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元,但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的,没有用POS机原路退回,这个账要怎么做平
老师你好,我这银行回单上面,付款方是银联商务支付公司,我们是收款方,我这借方借银行存款,借财务费用手续费,贷当贷什么?都是pos机刷卡到的钱
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
是的,是别人买的电器,那就贷主营业收入,那这后面的附件就附银行回单和开出去的发票是吧
你好,是的,就是这样子做的。
但是有个问题,她这个是家电补贴的,就是她发票上面开的是2800,但是因为有补贴,其实她刷卡进来的钱只有2500,她中间是有300差额的
你好,开出去是2800,就确认2800的收入,只是他从两个地方收回这笔钱而已。
对,是的,他先是银行到的这笔刷卡的钱,然后补助的钱会后期到,她有个先后顺序。反正收入肯定还是按照开票金额来确认收入,那我借银行存款,财务费用,贷主营业务收入,这个主营业业务收入和银行存款之间不是还有那个补助没收到的钱这个差额吗,这个差额记哪里?记其他应收款_补助款,这样吗
你好,那我借银行存款,财务费用,贷主营业务收入 你这个还差了个应收账款了。
哦,这个应收账款就是那个补助款是吧
那我不确定这个补助是由哪个公司转过来的,可以记应收账款 补助款吗?还是必须应收账款 某某公司
你好是的,就是这样子的。 可以的,你可以自己设置2级科目。