你好,你这个是人家买你的东西支付的款项的话就计入主营业务收入。

老师 银行回单上面显示材料费 我做付货款 借应收账款 借 财务费用/银行手续费 贷银行存款 但是没有收到发票 是不是要暂估入库
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师你好,我用的是学堂里面的快帐记账,收到银行利息,借:财务费用—利息收入 负数 贷:银行存款负数 支付银行手续借:财务费用—手续费 正数 贷:银行存款 正数,,对不对
老师我们是酒店行业的,散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款,公户是隔日清单到账,公户到账我都是先做 :借:银行存款,贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-,然后月底统一做收入时从借方是:预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入,现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元,但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的,没有用POS机原路退回,这个账要怎么做平
老师你好,我这银行回单上面,付款方是银联商务支付公司,我们是收款方,我这借方借银行存款,借财务费用手续费,贷当贷什么?都是pos机刷卡到的钱
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
是的,是别人买的电器,那就贷主营业收入,那这后面的附件就附银行回单和开出去的发票是吧
你好,是的,就是这样子做的。
但是有个问题,她这个是家电补贴的,就是她发票上面开的是2800,但是因为有补贴,其实她刷卡进来的钱只有2500,她中间是有300差额的
你好,开出去是2800,就确认2800的收入,只是他从两个地方收回这笔钱而已。
对,是的,他先是银行到的这笔刷卡的钱,然后补助的钱会后期到,她有个先后顺序。反正收入肯定还是按照开票金额来确认收入,那我借银行存款,财务费用,贷主营业务收入,这个主营业业务收入和银行存款之间不是还有那个补助没收到的钱这个差额吗,这个差额记哪里?记其他应收款_补助款,这样吗
你好,那我借银行存款,财务费用,贷主营业务收入 你这个还差了个应收账款了。
哦,这个应收账款就是那个补助款是吧
那我不确定这个补助是由哪个公司转过来的,可以记应收账款 补助款吗?还是必须应收账款 某某公司
你好是的,就是这样子的。 可以的,你可以自己设置2级科目。