你好,你这个是人家买你的东西支付的款项的话就计入主营业务收入。
老师 银行回单上面显示材料费 我做付货款 借应收账款 借 财务费用/银行手续费 贷银行存款 但是没有收到发票 是不是要暂估入库
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师你好,我用的是学堂里面的快帐记账,收到银行利息,借:财务费用—利息收入 负数 贷:银行存款负数 支付银行手续借:财务费用—手续费 正数 贷:银行存款 正数,,对不对
老师我们是酒店行业的,散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款,公户是隔日清单到账,公户到账我都是先做 :借:银行存款,贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-,然后月底统一做收入时从借方是:预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入,现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元,但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的,没有用POS机原路退回,这个账要怎么做平
老师你好,我这银行回单上面,付款方是银联商务支付公司,我们是收款方,我这借方借银行存款,借财务费用手续费,贷当贷什么?都是pos机刷卡到的钱
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
是的,是别人买的电器,那就贷主营业收入,那这后面的附件就附银行回单和开出去的发票是吧
你好,是的,就是这样子做的。
但是有个问题,她这个是家电补贴的,就是她发票上面开的是2800,但是因为有补贴,其实她刷卡进来的钱只有2500,她中间是有300差额的
你好,开出去是2800,就确认2800的收入,只是他从两个地方收回这笔钱而已。
对,是的,他先是银行到的这笔刷卡的钱,然后补助的钱会后期到,她有个先后顺序。反正收入肯定还是按照开票金额来确认收入,那我借银行存款,财务费用,贷主营业务收入,这个主营业业务收入和银行存款之间不是还有那个补助没收到的钱这个差额吗,这个差额记哪里?记其他应收款_补助款,这样吗
你好,那我借银行存款,财务费用,贷主营业务收入 你这个还差了个应收账款了。
哦,这个应收账款就是那个补助款是吧
那我不确定这个补助是由哪个公司转过来的,可以记应收账款 补助款吗?还是必须应收账款 某某公司
你好是的,就是这样子的。 可以的,你可以自己设置2级科目。