你好,这个你实际有多少收入?就借,应收账款贷,总业务收入,应交税费,应交增值税。

小规模开发票1%的收入分录怎么写?季度没有达到30万免税分录怎么写?
小规模电子商务公司收到无票收入怎么做分录
公司是小规模电商,做无票收入,现行政策下,季度超45万和不超45万会计分录都是 借:银行存款 贷:主营业务收入吗?不用单独算税?因为一直无票收入,如果还没超一年累计就达到了500万,那收入分录又要怎么做呢?
老师无票收入82万,小规模有增值税吗,亏损9万,每季度免税是不是30万,这个收入怎么写分录?
老师,您好!我公司是小规模纳税人,如果季度达不到30万的收入,会计分录怎么做?超过30万收入,又怎么做分录?谢谢!
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
宋老师你好,应交增值税写0对吗
你好,是的你如果,你如果免税的话可以不用做这个。
老师是这样的,我收了我们单位的钱,又把现金存到了公户,这怎么做账,公司是小规模纳税人,年收入不到30万,怎么写分录
你好,其实就是按照上面的这个凭证,然后你确认不用交的时候,借应交税费,应交增值税贷,营业外收入税收减免。
我看到代理公司之前的分录 借:银行存款 贷:其他应付款 这样对吗
你好,你如果当借款入账的话就进入其他应付款
不是借款,是公司收的钱,由会计统一收,存到公司公户
是收的什么钱?先要确认这一点,收的货款吗还是什么?
物业公司,收的管理费,摊位费
你好,这样子的话你应该确认收入才对。
借:银行存款。 124800 贷:主营业务收入。124800 是这么写吗
你好,是的,就是这样子写。
这样月底结转损溢的时候财务报表就会有所差别,之前代理记账写得 贷:其他应付款,他们做的不正确是吗
你好,这个要看是什么业务做的其他应付款
同样的业务啊,她们去年做的,今年我们不用她们了
你好,你把其他应付款转为收入就好了。
他去年做的,我还用再管吗
你好,他如果现在有余额的话,你还是要管的,要把它结转到收入里面。