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老师,请问,我 12 月份开了发票出去,但是进项发票要 1 月份才能给到我,这个分录要怎么样做?

2025-01-07 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 12:52

你好,这个是商品的还是服务?十二月份先暂估。

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快账用户3172 追问 2025-01-07 12:53

商品来的,12 月份暂估的分录是啥呢?

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齐红老师 解答 2025-01-07 12:54

借库存商品,贷,应付账款,暂估 借主营业务成本 贷库存商品 1月份借应付账款,贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润 借库存商品贷、应付账款 借利润分配,未分配利润带库存商品。

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你好,这个是商品的还是服务?十二月份先暂估。
2025-01-07
您好,借:预付账款 贷:银行存款
2022-01-17
您好 三月份购进货物,付了货款 货也收到了 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 六月份收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2022-07-17
你好,11月就要进项转出的。12月收到发票附在后边就是
2023-12-04
你好,你六月份帐务处理做了吗?
2022-07-04
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职称:注册会计师,税务师

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