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老师,请问12月份资产负债表应收账款是负数,如何重分类到预收账款?需要做分录吗?

2025-01-07 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 15:27

不需要做分录的,直接手工调整报表

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快账用户3040 追问 2025-01-07 15:42

比如说应收账款是负数41246,直接把这个数字填到资产负债表预收账款期末数吗

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:43

是的,直接那样处理就行

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不需要做分录的,直接手工调整报表
2025-01-07
你好不需要做账,只需要重分类,分别重分类到预收账款和其他应收款。
2021-08-04
您好,要的,需要重分类,不一样也没事的
2022-01-09
应该重分类到应付账款才对
2023-05-10
你好,不需要做调整分录。直接按这个公式填写报表项目就是了  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”  预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
2023-01-15
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