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老师,12月末增值税留抵,那么年末税金结平的凭证就不要做了是吗?谢谢。

2025-01-07 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 20:39

您好,是的,就是你说的这样的

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快账用户1903 追问 2025-01-07 20:40

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-01-07 20:40

不客气,很高兴帮你

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您好,是的,就是你说的这样的
2025-01-07
您好 年末需要结平增值税各科目,就是把增值税各科目余额结平对的 我2021年有38.05元的留抵,结平时这38.05元计入应交税费-未交增值税借方
2022-01-09
您好,是需要结转未交增值税
2024-01-02
您好 进项留抵金额 期末结转到 应交税费-未交增值税借方就好了
2022-01-09
您好,这个不用调整的,是对的,个税是应交税费下,我们核对账和申报表,只要核对应交税费-未交增值税, 不是一级科目
2025-01-04
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