同学 您好! 建议在平时入账时先通过应交税费-应交增值税-待认证进行税科目管理未认证进项税,每次认证后再将其转到应交税费-应交增值税-进项税,年底可以把没有认证的发票税额都转到待认证进项税科目进项核算

老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师,去年有留扣的进项税额一直抵扣,但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
646.54是报表上留底的,认证后没抵扣完的,现在就是未交增值税差646.54,是因为去年把646.54留底加未交增值税里面结平了,今年未交增值税余额少了646.54 对不上报表,文文老师有空解答一下吗。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,过年了,公司举办年会,摄影,奖杯,还有买的用于布置场地的支出,还有表演的服装,主持人的服装,买的水,水果,还有租赁的音响,大屏,请的化妆师,都挂福利费吗?有没有可以入办公费的。
老师,有个客户在抖音上团购的消费卷,是去年7月份的,已按无票报税了,现在又让开票,这种还能开吗
有限公司股权转让,转让方注册资本没缴纳,转让后对转让方还有影响吗
老师,打印机维修费是入办公费还是维修费呀
老师,你好。我们1月开了一些票税率不对,我们是开了3%的,刚税局说要开9%才对。现在要我们冲红再开更正申报。请问一下老师,开不对的票有2万元,更正的话要怎么更正
给个人开增值税普票,纳税识别号填什么?需要填吗
老师好,个税汇算清缴 是一定需要员工个人自己去个税APP上弄吗?
定制酒开进来的广告设计费,我们能用这个类目开给客户吗
老师,我把进项税额记到待抵扣里,和增值税申报表上的金额有关系吗
老师,请问一下,有两套帐的报销单是不是一份内帐,要复印一份在外账的呢
老师,知道了
好的,如果觉得老师的答复还可以,帮忙给个五星好评哦