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老师晚上好,咨询一下,实际没有发放员工工资,那计提和发放工资写什么分录?

2025-01-07 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 22:57

您好同学可以写当期应计提的工资

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快账用户9329 追问 2025-01-07 23:01

可能我表述的不对, 计提工资: 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 发放上月工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/库存现金,是这个贷方,我该怎么填?银行没有给员工转账的流水,期初的库存现金也没有是零。实际是不给员工发放工资的,所以我不知道这个分录该怎么写

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齐红老师 解答 2025-01-07 23:02

没有实际发放就不做发放工资的分录

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快账用户9329 追问 2025-01-07 23:02

申报个税又不能不填员工

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快账用户9329 追问 2025-01-07 23:03

其他业务都是真实的,就是工资表是没有真实性的。

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齐红老师 解答 2025-01-07 23:04

申报个税以收付实现制为原则

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您好同学可以写当期应计提的工资
2025-01-07
你好,计提正常计提,没发的挂在其他应付款科目
2020-12-17
你好多计提了,你可以红冲少计提了,可以补上。
2021-06-09
同学你好,这样可以的。最好写清楚是哪个月的工资,方便查询。
2022-07-10
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-03-10
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