你好,计提正常计提,没发的挂在其他应付款科目
老师好,工资表上的金额和我实际发放的金额不一致,有些员工欠着没发,该怎么写计提工资和发放工资分录,
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
工资实际发放的金额与计提的金额不一致,该怎么账务处理呢
老师,计提的工资和实际发放的工资金额不同,怎么处理一下?
公司有一些往来款,感觉就是资金周转,也不是货款啥的,我们是总公司,总公司和分公司之间,总公司和子公司之间,总公司和管联公司之间,都通过其他应收款或者其他应付款挂账,这样合理吗,做法对吗
老师,公司是建筑公司,有一般计税和简易计税项目,如果想查1月-6月一共缴纳了多少增值税,查哪个明细科目呀
老师,债权转移,要怎么做账?
老师,请问企业的专利,在哪里能看到明细
老师,我们公司是一般纳税人,对方要求我们开普票,我们也是正常缴纳增值税的吧,我们公司的留抵税额可以抵扣这个普票的销项吗
老师你好,刚有个老板的公司,为什么申报税种只有个税、增值税及附加和季报所得税,而且是一般纳税人
老师,请问公司营业执照授权给注册园区管理人员,只选查看权限可以吗?谢谢!
公司要贷款 ,目前办理中 要求提供近两年年报,它指的是工商年报还是指的是 近两年的 资产负债表和利润表呢?有点着急
@朴老师企业科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,这里具体是指什么工作?研发部门里面的研发资料整理和查询人员属于研发人员么?可不可以加计扣除这部分费用?
老师要是看第2季度管理费用的期末余额是多少根据科目余额表咋看?期末余额表有期初余额,本期发生额,本年累计,期末余额
不是挂应付职工薪酬上吗,,具体分录是怎样的,
借 管理费用-工资 100 贷 应付职工薪酬-工资100 借 应付职工薪酬-工资100 贷 其他应付款10 银行存款90
这样就知道哪个人具体欠多少工资了是吗?下次发放时就冲其他应付款
是的,是这个意思的。
公司购买设备产生的运费,从公帐上转给个人的没有发票怎么写分录
你好,正常入账,入成本,汇算清缴调增。
分录是什么
借 固定资产 贷 银行存款
是运费转个人账上,没有发票
一样的,合并计入固定资产的。汇算清缴调增