你好,那你看下你银行存款余额对吗?

郭老师,您刚刚发的分录:借以前年度损益调整贷应付账款 借应付账款贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。 请问还需要调整2021年的汇算清缴吗?
老师你好 我这边去年做的应付款 款已付但账没有从应付款走 今年应付款还挂着账 不想做以前年度损益调整 请问 我今年还怎么做
老师好,以前年度应付账款贷发余额负数,表示我发票已经收不回来了,现在想清账,借,以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润,贷以前年度损益调整,对不对?
老师,2022.12月收到材料发票4900元,但是之前会计没有做账,那2023年入账: 借:以前年度损益调整 4900 贷:预付账款 4900 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 就是后两笔分录的金额是多少
借以前年度损益调整-148209 贷应付账款-148209 结转损益的分录怎么做
郭老师公司是自己买的厂房,然后装修购买的刷墙的漆,pvc管,这些都走在建工程吗,这个在建工程还用设置二级科目吗
请问账做出来应收账款是个负数,要修改吗?资产负债表可以是负数吗
老师您好,营业执照经营范围没有木质品采购销售,但是单位购买了一批木模板,对方公司说经营范围没有,不能给开这个票,这个是什么情况
返还党费如何做账?请问老师
老师25年的银行余额不对,今天才发现!漏记了2笔分录!请问现在该如何调整
老师您好,法人登陆个税APP,登陆时候密码忘记,点击找回密码,输入姓名身份证号后,点击下一步,显示当前信息验证未通过,请问是什么原因啊?
老师,你好 企业缴纳的环保税,在填写季报利润表时,环保税是不是需要填写在(教育费附加、矿产资源补偿费、排污费)这一栏呢,
老师,之前应付账款的金额已经调增了,那这个分录怎么做啊
请问有销售折扣减免的这部分,是不是可以从应收收入减出来,不用申报增值税收入?
老师,这个没法报怎么回事
当时是公户支付的吗?当时应该是借应付账款贷银行存款。
老师下午好,现在对着嘞我调了,如果在调就又不对了,之前的乱账
当时是用公户支付的吗?这个钱如果你确定用公户支付的话,可以做上面的。
得有这个银行回单才行。