是的,就是那样做的哈
老师,我公司去年的工资未发完的又收回来了,我做这个分录对不对? 借:现金 贷:应付工资 借:以前年度损益调整 贷:应付工资 借:利润分配_未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,走以前年度损益,借以前年度损益调整贷其他应收款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整,涉及资产负债表,其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢?怎么调?谢谢
老师好,以前年度应付账款贷发余额负数,表示我发票已经收不回来了,现在想清账,借,以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润,贷以前年度损益调整,对不对?
请问老师,汇算清缴时需要调整暂估费, 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样入账,对吗?
你好老师,去年发票入账这样 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 结转时:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ?
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
老师,以个人名义向别的公司代开了服务费发票,大概金额4500元,代开时都缴纳哪些税种?个人所得税缴纳多少钱?
老师,集体经济专项资金要不要结转
建筑行业必须每个项目增值税税负率都要3个点么 有的项目能找来发票不交税可以吗
购买二手设备,一手交钱,一手交货。,但是发票是后面才开,该怎么入账呢
工商年报是不是在6.30号之前完成都没有问题的,不会影响公司的信誉什么的吧
老师,请问一下,我们是开餐厅的,餐厅员工聚餐,这个分录要怎么做啊?谢谢
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润,贷以前年度损益调整,一样做吗
对的,就是那样做的