你好,没有从应付账款走是什么意思?
你好,我们去年有笔钱没有付 但挂在了应付账款了 今年票到了 这个要怎么调整
请问一下调整以前年度的往来款 走以前年度损益怎么走分录。以前应付账款但是发票有问题被税务局收掉了,没有抵扣进项,但是账还挂着。
其他应付款,去年借其他应付款住房押金,借款,预留工资 贷以前年度损益调整,今年想做到账里边,怎么做分录
老师你好 我这边去年做的应付款 款已付但账没有从应付款走 今年应付款还挂着账 不想做以前年度损益调整 请问 我今年还怎么做
老师你好,我想问下去年有暂估,借主营业务成本,贷应付账款。今年红冲是不是应该借:应付账款,贷以前年度损益?
老师,我们补缴了2024年的收入,需要怎么做账呢,汇算的时候需要怎么填?
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
就是 去年做的应付款 在实际支付时是从其他支出支付的 导致今年应付款都还挂着这笔帐
你能把分录当时支出的写一下吗
借:其他支出 贷:银行存款
借应付账款 贷其他应付款 做一下调整分录
借:应付账款 贷:其他支出 可以不 这种账有两笔 另一次当时做的是 借:经营支出 贷:银行存款 我现在把它调整为 借:已付款 贷:经营支出 可以吗
可以的,就按照我调整的思路填写