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你好,补交残保金怎么做会计分录

2025-01-08 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 13:42

借管理费用,残保金 贷,其他应付款残保金 借,其他应付款残保金 贷银行存款。

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快账用户3163 追问 2025-01-08 13:43

做账做到12月份,先计提,1月份交对吗

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齐红老师 解答 2025-01-08 13:45

可以的,金额不大的,你也可以直接做到今年一般都是本年申报上一年。

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快账用户3163 追问 2025-01-08 13:46

这个是交23年的,23年没交大数据比对出来了,交3.5万

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齐红老师 解答 2025-01-08 13:46

那就在12月份儿计提。

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借管理费用,残保金 贷,其他应付款残保金 借,其他应付款残保金 贷银行存款。
2025-01-08
你好; 借管理费用- 残保金 贷银行存款   
2022-12-05
你好,这个不是借以前年度损益调整贷,其他应付款,残保金。 然后再借其他应付款,残保金贷,银行存款。
2024-10-29
你好 计提,借;管理费用 , 贷;其他应付款——残保金 缴纳,借;其他应付款——-残保金 , 贷;银行存款
2023-06-24
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款。
2025-01-04
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