你好; 借管理费用- 残保金 贷银行存款
你好老师!请问计提残疾人保障基金怎么做分录
你好,老师残保金会计分录怎么做?
老师好,公司交的残保金怎么做会计分录呀
老师你好,请问残疾人保证金的会计分录怎么做。
你好,补交残保金怎么做会计分录
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
老师:补需要做计提?
你好; 你好久的残保金的; 跨年了没有; 你啥准则
今年交去年的呀
你好; 那你21年计提 : 借管理费用-残保金贷其他应付款 ; 22年做 :借其他应付款贷银行存款
这个是缴纳单子
税款所属期是2022年1至12月
你好; 是 的; 是年报哈; 你21年12月末可以计提的
21年没有做计提,我直接做费用了
你好; 因为这个费用是21年的; 你直接在22年来做 ;那么就有以前年度损益调整的
越来越复杂,是21的数据,但是税款所属期是2022年的呀
你好; 是22年来申报21年而已 ;但是费用是21年的哈; 权责发生制 是你21年 来做账的