你好; 借管理费用- 残保金 贷银行存款

你好老师!请问计提残疾人保障基金怎么做分录
你好,老师残保金会计分录怎么做?
老师好,公司交的残保金怎么做会计分录呀
老师你好,请问残疾人保证金的会计分录怎么做。
你好,补交残保金怎么做会计分录
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师:补需要做计提?
你好; 你好久的残保金的; 跨年了没有; 你啥准则
今年交去年的呀
你好; 那你21年计提 : 借管理费用-残保金贷其他应付款 ; 22年做 :借其他应付款贷银行存款
这个是缴纳单子
税款所属期是2022年1至12月
你好; 是 的; 是年报哈; 你21年12月末可以计提的
21年没有做计提,我直接做费用了
你好; 因为这个费用是21年的; 你直接在22年来做 ;那么就有以前年度损益调整的
越来越复杂,是21的数据,但是税款所属期是2022年的呀
你好; 是22年来申报21年而已 ;但是费用是21年的哈; 权责发生制 是你21年 来做账的