本期发生额: IFF(FS(6111,月,借,,)-FS(6111,月,贷,,)<0,FS(6111,月,借,,)-FS(6111,月,贷,,),-(FS(6111,月,借,,)-FS(6111,月,贷,,))) 累计发生额: IFF(LFS(6111,月,借,,)-LFS(6111,月,贷,,)<0,LFS(6111,月,借,,)-LFS(6111,月,贷,,),-(LFS(6111,月,借,,)-LFS(6111,月,贷,,)))
请问企业的财务费用科目下要怎么设置二级科目比较合理呢?有老师说根据企业年报的期间费用明细表里的项目设置会比较好,为什么这么说呢?
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
请问下老师,成本到权益的个表: 借:银行存款 1200 贷:长期股权投资 1000 投资收益 200 借:长期股权投资 800 贷:留存收益760 其他综合收益40 合并报表: 借:银行存款1200 长期股权投资-投资成本 2400 投资收益-600 贷:长期股权投资 4200(6000*0.04+3000-4000*0.6) 结转: 借:其他综合收益100*0.6=60 贷:投资收益 60 请问合并财务报表数据是哪个地方讲的,我以前学过中级,但是鼓捣拼凑出来的合并分录是正确的么,因为劲老师没有讲合并给我整得太乱了,有时候用了都不知道哪个是合并财务报表数据,哪个是个表了!
老师,工程施工和工程结算借方余额填在存货,贷方余额在预收账款,可是财务软件中不能同时设置两个公式,售后建议是设置中转科目,借方余额填存货,贷方余额填预收账款,怎么设置呢,如果有中转科目,那工程施工和工程结算金额不是都为0?
老师 请问用友T3财务报表中,投资收益项目如果有借方数据公式要怎么设置呢?
老师,之前暂估多了,如何做账
公司全额缴纳社保怎么做账
利润表,其他业务利润是负数是什么原因,
查到一张2022年12月开具的普票,税率栏显示免税,这张发票开具是否正确?
费用发票比如说2024年发生费用次年才开发票过来这个怎么做账 就银行手续费发票次年才开出来 这个怎么入账 我听老师讲解说汇算清缴前取得就行这个取得指的是在当年开出来汇算清缴前取得就行 还是说汇算清缴前开出来 有没有补开发票一说 补开发票指的是已经开出来的发票不合规再补开啥时候补开就记啥时候费用? 这个发票记账是以开发票的时间确认到当期费用?
企业所得税年度申报,纳税调整A105000项目明细表里,业务招待费费支出的金额是86404.7,请问我可以在税收金额里填多少?
老师,我们公司从淘宝上下单采购的一些办公用品,是个人垫付的,现在需要给个人报销,有采购合同和发票,采购合同和发票都是8000元,但个人支付的截图是7987元,相差了13元,这样是不是就不能报销?
老师您好!我公司是医疗器械批发公司,存续状态,但有一年的时间不经营了,等着注销,现在发生一笔退货,我可以在没有收入的情况下,开红字发票吗?
公司的开户许可证和u盾都不见了,也不记得在哪个银行开的对公户,现在要注销有什么办法可以查到对公户信息吗? 税务系统也没有银行信息的备案,
老师,学校应收集团300万,集团就把300万给了学校,学校账当时往来记错记成 借 银行存款 300万 贷 其他应收款-老板300万 要把往来调成应收集团300万,分录怎么写
不对了 上面没有引号了 我发图片给你