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老师,您好,2023年有笔广告费,做账 借:管理费用 贷:应付账款 现在发现做错了,当时付了现金,现在应该怎么处理呢?

2025-01-08 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 16:18

借应付账款 贷库存现金 这样

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快账用户9989 追问 2025-01-08 16:28

后面需要附什么附件吗

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:29

同学你好 这个不需要

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快账用户9989 追问 2025-01-08 16:31

金额是几万块,数额比较大,不会有什么风险吧?要是把之前的冲红,重新做可以吗

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:32

那就让他们给你写个收据

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快账用户9989 追问 2025-01-08 16:35

对方当时给开了发票了,现在不给开收据了

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:37

你们自己造一个呢?

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快账用户9989 追问 2025-01-08 16:39

自己造一个,没有对方盖章呢

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齐红老师 解答 2025-01-08 16:42

就不用管章了 税局不信让他们去查对方收没收到钱

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借应付账款 贷库存现金 这样
2025-01-08
同学你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
2024-01-20
你好 借 库存现金 贷其他应付款
2021-04-11
你好,正确的应该是贷长期待摊费用吗?
2022-03-17
你好  意思记贷方都成本 管理费用了吗。 要不你把分录写下。 我好具体判断怎么处理科目
2021-02-03
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