同学你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
去年预付账款错计入管理费用了,现在要调整应该怎么做账
老师你好,我想问下,我去年做了一笔费用,发现多计入了,当时做的是借:管理费用-福利费 4500,贷:应付职工薪酬-福利费 4500;借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷 :其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢?这笔费用当时不应该做的。
老师好,2019年做错了一笔账,要在在2021年更正,借方应该做管理费用和预付账款,当时都做成了管理费用,请问应该涉及管理费用的应该怎么做分录呢
老师22年有个26530的费用,付款的时候应该做其他应付款xx公司,我做的管理费用贷银行存款, 我今年调整过来的话跨年了怎么做凭证
老师,2023年有笔付款应该做管理费用的,当时做了预付账款,现在跨年了怎么调整呢
中级会计有合并报表这一章吗,我怎么没看到,王文文老师的课的合并报表章节在哪里
滴滴,高德的打车票可以正常报销使用吗,有抵扣吗
公司安全知识问答,几乎每人都有奖品,专票能抵扣吗,进安全生产费吗
老师,请问快速对账,就是银行流水和金鲽软件导出来的账务之间数据,快速对账怎么操作
老师,这个多选题D帮忙看下
投资款调整: 之前为了贷款,财务调了一笔款,把股东欠公司款,调成了公司欠股东款; 现在为了融资,股东说他的投资款账上没显示,让把原来股东打款的金额调为投资款; 这怎么处理?
缴纳6月份社保和公积金怎么做分录
请问2020年注册的公司 现在工商是不是有个政策五年得实缴注册资金?
老师,去年做的暂估,今年不会来票了,也没有纳税调整,现在已经过了汇算清缴时间,还可以更正申报去调增吗,账上今年可以红冲吧?
财务总监交接一般交接些什么
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利!