同学你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款

去年预付账款错计入管理费用了,现在要调整应该怎么做账
老师你好,我想问下,我去年做了一笔费用,发现多计入了,当时做的是借:管理费用-福利费 4500,贷:应付职工薪酬-福利费 4500;借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷 :其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢?这笔费用当时不应该做的。
老师好,2019年做错了一笔账,要在在2021年更正,借方应该做管理费用和预付账款,当时都做成了管理费用,请问应该涉及管理费用的应该怎么做分录呢
老师22年有个26530的费用,付款的时候应该做其他应付款xx公司,我做的管理费用贷银行存款, 我今年调整过来的话跨年了怎么做凭证
老师,2023年有笔付款应该做管理费用的,当时做了预付账款,现在跨年了怎么调整呢
个体户和企业开通税务分别需要什么材料?
老师好,开专票只输入购买方的名称和税号可以不,一直是这么开的,会有风险不
老师,出纳打款的时候,每一笔后面都要备注用途吗
老师,麻烦问一下,我公司是一般纳税人,销售一套软件给买方,但是需要给买方授权,如果没有我公司的授权,买方是使用不了的,这种业务是按销售软件还是按提供软件服务
电子税务局怎么取消办税人员身份
有个95万的贸易合同,小规模企业,税费多少
老师,刚才的问题没问完就显示无法发送了,想再问老师,那结转成本时借:其他业务成本,贷方用什么呢?(朴老师)
老师您好,分公司调拔给总公司的固定资产要视同销售吗
23年的服务收入已开发票后挂在应收款到现在,确定已经收不回来了。截止到现在没计提坏账准备。可以直接做到营业外支出-坏账损失吗
小规模纳税人每月结转增值税会计分录,普票在免税额度内结转到营业外收入的会计分录。缴纳增值税的会计分录。
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利!