你好,可以转管理费用或研发费用
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师,现在发现之前的劳务费发票是按照硬件数量开的,看错了入账到库存商品里面了,也部分结转到成本里面了,还有一部分没有结转,现在怎么处理,剩下没结转的可以直接改科目管理费用-劳务费吗?之前年度结转到成本的还要改吗
老师,我第一次做工业的,这样可以吗? 我把生产人工,料,电(制造费用),先结转到生产成本,然后由生产成本结转到库存商品,再由库存商品弄到主营业成本了,是这样的吗?机器费用目前我没有,因为票还没有来,入的是暂估价50万。只做了一种产品,我就没有分配,全部成本给了那一种产品。
你好老师 我们是制造业 现在有一部分成本一直在生产成本科目下挂的,当时因为是公司的新项目一直在样品阶段 没有结转成本,现在可以确定前面发生的成本生产的样品没有价格 确认不了收入,那么这一部分成本怎么结转呢?是直接和日常结转成本一样,还是把这部分成本结转到损益里面合适呢?
你好老师 我们是制造业 现在有一部分成本一直在生产成本科目下挂的,当时因为是公司的新项目一直在样品阶段 没有结转成本,现在可以确定前面发生的成本生产的样品没有价格 确认不了收入,那么这一部分成本怎么结转呢?是直接和日常结转成本一样,还是把这部分成本结转到管理费用里面合适呢?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?