您好,一般是5月31前要拿发票来的

老师,您刚才回答了一个学员,之前有暂估入账,在12月份还没有取得发票,可能今年没有办法取得发票了,暂估入账在12月底要冲销,是吗?不是在次年的5月30号之前取得发票都可以的呀,为什么这个时候要做冲销呢?如果5月30号之后还没有取得发票,再做冲销可以吗?
老师,我想咨询一下2个问题。如果发票回来是3月份,然后我入成本可以入在1月份嘛?这是一个问题,第二个问题就是年报的时候,是不是我的发票只要次年5月回来都可以,年底的时候预估成本,然后年初的时候冲红就可以了?
老师,年底了,公司有部份的发票没有回来,可以先入成本和费用吗?等发票回来时,开票时间有可能是23年1月或2月了,可以吗
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师,年底的时候账上缺成本,是不是可以先暂估成本,然后在来年汇算清缴5月三十一号之前来了之前对应的暂估成本发票就可以了是么
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
老师就是第二年汇算清缴之前对吗?
是的, 是的,就是这样的
老师,要是出现汇算清缴之前都没收到发票,进行了调增,然后汇算清缴之后收到发票了还能税前扣除吗?
尽量汇算前调账吧,这样好些
汇算后,如果税务局查账,是不行的
知道了老师
是的,是的,正规一点,还是好些